您好, 是的就是這么填寫的 和正數(shù)相抵
請問老師,本月開的紅字銷售增值稅專用發(fā)票在增值稅申報表附表一中怎么填?是直接在“開具增值稅專用發(fā)票”銷售額中沖減嗎?
沖紅的銷項發(fā)票金額和稅額需要要增值稅納稅申報表上填列嗎
上月退貨開具的紅字發(fā)票金額大于當月銷售,增值稅申報表的銷售報表和主表如何填報?
老師,四月份增值稅申報表附列資料一填未開票銷售額和銷項稅額,五月還得把那個金額填上嗎
紅沖上月開具的發(fā)票后,增值稅納稅申報表附列資料(一)中怎么填?是把當月開具的增值稅專票里相對應的稅率的銷售額和銷項稅額減去紅沖掉的銷售額和稅額嗎?
#提問#老師匯算清繳的財務報表與第四季度的財務報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責任還是審計事務所的責任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應該怎么處理呢?
紅沖的和正抵減后申報失敗,說當期開具的專票金額相差數(shù)不符,是要忽略比對信息繼續(xù)申報嗎
那你看看你是不是自己填寫錯誤了?
相差的金額正好是紅沖掉的
那沒問題呀,應該怎么填寫就是沒問題的。
我忽略比對直接申報了
如果可以能申報的話就可以申報。