同學(xué)你好,數(shù)量可以填0.5
老師。我們是小規(guī)模 一萬發(fā)票限額。現(xiàn)在賣設(shè)備一臺(tái) 42000元。請(qǐng)問五張發(fā)票應(yīng)該怎么開。數(shù)量和單價(jià)怎么填
老師,你好,我們是生產(chǎn)鍋爐的,一臺(tái)鍋爐12萬元,但是我們開票限額只有10萬,請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票分兩張開的話數(shù)量應(yīng)該怎么填
老師 請(qǐng)教一個(gè)問題 我現(xiàn)在要開一臺(tái)破碎錘發(fā)票出去 總共是24萬 數(shù)量是2臺(tái) 我們一張發(fā)票金額只能開9萬9 如果我分開開的話要開好幾張 但是數(shù)量就不對(duì)啦 這怎么開呢
老師您好,請(qǐng)問公司發(fā)票限額是十萬元,但是需要開350萬含稅價(jià)、這350萬的數(shù)量是一臺(tái)設(shè)備的錢,請(qǐng)問開發(fā)票的話數(shù)量應(yīng)該怎么填寫?
你好,老師,我們是國(guó)企,給廠房安裝了鍋爐房,天然氣公司給我們開了施工費(fèi)的發(fā)票,然后我看了一下這個(gè)安裝清單,除了很小的一部分人工費(fèi)之外,鍋爐房的安裝占了很大一部分,然后其他安裝了一些鋼管轉(zhuǎn)換鍵,閥門之類,我現(xiàn)在的問題是老板讓我們把這個(gè)發(fā)票入固定資產(chǎn),發(fā)票金額有20萬,但是上面開的是施工費(fèi),我們要不要對(duì)方重新給我們開一張發(fā)票,他既然是施工費(fèi)的話就是費(fèi)用,怎么能入固定資產(chǎn)呢,老師,你覺得呢
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
單位是臺(tái),可以填0.5嗎
同學(xué)你好,是可以填0.5的;