同學(xué)你好 這個之前計入在建工程了嗎
我公司是安裝門禁公司,承包了一個建設(shè)項目,為這個項目購買的軟件(一個門禁服務(wù)管理軟件app) ,這個我覺得應(yīng)該計入工程施工——間接費用,一次計入。但是有的說要計入無形資產(chǎn),然后攤銷,可是這不是為我們公司使用的,而是為了一個門禁安裝項目包含再合同中的一個門禁軟件管理系統(tǒng),所以不知道會計分錄怎么做,希望老師能夠幫我解答一下,細(xì)致一點,我是個小白! 這個門禁項目安裝用幾個月,很短,就是后期有營運支出。和這個軟件技術(shù)服務(wù)。 可是這個無形資產(chǎn)應(yīng)該是企業(yè)所有的,這個不是我們企業(yè)所有了,是為了安裝門禁而購買的一個軟件,搭配著門禁來做的工程項目,就像是建造的房屋,那肯定要走在建工程,完工以后進(jìn)入固定資產(chǎn)。但是你為項目做的,肯定要有工程施工,然后核算,老師,可以把這個問題回答的細(xì)一點,分錄應(yīng)該怎么做。我想回答的更正式一點行嗎?
老師你好,我現(xiàn)在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開來了,就前兩個月都已經(jīng)開過來了,然后進(jìn)項稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要把他那個,我們之前預(yù)交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務(wù)處理的話,我應(yīng)該怎么做?因為關(guān)系到這個稅,這個稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個發(fā)票拿過來。預(yù)交電費的時候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進(jìn)項發(fā)票,就是電費的進(jìn)項發(fā)票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據(jù),完了之后計入營業(yè)外收入,這樣子做對不對???
你好,老師,我們是國企,給廠房安裝了鍋爐房,天然氣公司給我們開了施工費的發(fā)票,然后我看了一下這個安裝清單,除了很小的一部分人工費之外,鍋爐房的安裝占了很大一部分,然后其他安裝了一些鋼管轉(zhuǎn)換鍵,閥門之類,我現(xiàn)在的問題是老板讓我們把這個發(fā)票入固定資產(chǎn),發(fā)票金額有20萬,但是上面開的是施工費,我們要不要對方重新給我們開一張發(fā)票,他既然是施工費的話就是費用,怎么能入固定資產(chǎn)呢,老師,你覺得呢
我們?nèi)ツ曜赓U廠房,辦公樓宿舍及廠房內(nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用,去年11月已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應(yīng)商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉(zhuǎn)入長期待攤費用,那么這個待攤費用10月份進(jìn)行分?jǐn)傞_始3年嗎
各位老師大家早上好,我們公司是勞務(wù)派遣的那種形式,然后有下游公司等于是掛靠我們公司的資質(zhì),產(chǎn)生勞務(wù)費用69000,但是實實在在的我們公司只收取6210元的服務(wù)費,剩余的62790元要給下游公司的這些保安發(fā)蔣的,總計就是62790元,然后,都是通過公司公戶給發(fā)放工資的,以前就是這樣,我剛來接手,老板就問這樣發(fā)合不合理,比如這些沒有交社保之類的,通過公戶發(fā)放工資,但是如果下游公司的隊長直接付款62790元,不是對方還要開發(fā)票進(jìn)來嗎,這樣人家肯定不行的,我想問一下,其實我們公司只收取了人家6210元的服務(wù)費,發(fā)工資只是走銀行流水呢,現(xiàn)在我想請問老師,到底怎么處理才合規(guī),還能讓老板覺滿意呢,請老師們指點一下吧,謝謝
老師,還沒有呢,這個發(fā)票是昨天給我們開的,我們昨晚剛給他打了錢
然后是天然氣的公司給我們安裝了鍋爐房
那這個計入在建工程了然后就可以轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)
這個可以直接記固定資產(chǎn)不?
還有他們這個發(fā)票不需要給我們重新開
同學(xué)你好 不用建就可以
這個是已經(jīng)建好,安裝完成的,現(xiàn)在可以使用的了,不過他們把安裝費和一些材料費開在了一個發(fā)票上,只有一個金額合計,我直接按這個總金額入賬嗎?
對的 直接入賬就可以了