同學(xué)你好,你是不是沒上傳答案
老師 你好 請問這個稅費(fèi)怎么要交那么多的 他寫著經(jīng)營所得申報(bào)
老師您好,2023年12月份的一筆暫估入賬,2024年收到發(fā)票忘記沖紅做賬了,今年做進(jìn)去行不?發(fā)票數(shù)和暫估數(shù)相同
利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不太懂
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的期末資金余額和現(xiàn)金流量表的本期期末余額一樣還是和現(xiàn)金流量表本年的期末余額一樣?
今年發(fā)現(xiàn)一張專票,當(dāng)時搞錯當(dāng)作普票,在去年已入賬,借:管理費(fèi)用 113 貸:銀行存款113,而且記錯科目。正確的應(yīng)該是 借:原材料 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 貸:庫存現(xiàn)金113. 請問一下現(xiàn)在跨年應(yīng)該如何做調(diào)整分錄?謝謝!
小規(guī)模納稅人的計(jì)提增值稅的賬務(wù)處理?,F(xiàn)在我的含稅收入是200087.94元,增值稅是1981.07元。這個怎么做分錄?
利潤表中,所得稅費(fèi)用是用利潤總額乘以企業(yè)所得稅率嗎?還是營業(yè)利潤乘以所得稅稅率
第一季度有業(yè)務(wù)別的會計(jì)給做零申報(bào),從第二季度開始正常申報(bào)可以嗎
老師請問一下,長期待攤費(fèi)用可以一次轉(zhuǎn)管理費(fèi)用嗎,有個新公司去年才成立的,之前的會計(jì)支付的手續(xù)費(fèi)啥的費(fèi)用,都記入長期待攤—開辦費(fèi),我今年可以一次性把這筆長期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi)一次轉(zhuǎn)入管理費(fèi)嗎?金額是1.9萬多
營口市所有者權(quán)益增長額與期初所有者權(quán)益增長率是多少,怎么去解答
看錯了,就是紅筆寫那里。等一下,
答案的解釋是正確的,存貨跌價準(zhǔn)備,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,是沖減主營業(yè)務(wù)成本。 因?yàn)?,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,是按照正常成本結(jié)轉(zhuǎn),沒有把跌價的考慮進(jìn)去。因?yàn)檎3杀疽呀?jīng)計(jì)提了跌價準(zhǔn)備,所以要把結(jié)轉(zhuǎn)的成本所對應(yīng)的跌價準(zhǔn)備沖減主營業(yè)務(wù)成本。
老師,主營業(yè)務(wù)成本懂了,但資產(chǎn)減值損失還是不太理解。 計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備的時候,是借:資產(chǎn)減值損失,表示資產(chǎn)減值損失增加;現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本,資減在借方還是表增加,不應(yīng)該是減少嗎
題目做的是更正分錄啊。 原來的分錄是貸方資產(chǎn)減值損失,是錯的,更正后,借方?jīng)_回資產(chǎn)減值損失貸方進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本。
明白了,謝謝老師。
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快同學(xué)滿意給個五星好評哦