同學你好: 方案五就是普通年金現(xiàn)值;第二年年初就是第一年年末;不用折算。這種題目畫時間軸就可以了
老師,您好!我有兩個問題,第一就是方案五的解析我沒有看太懂,我的理解是從第二年開始可以看作預付年金的問題,求的第二年年初的現(xiàn)值以后再往前折1年。我感覺我的理解也沒有錯。 第二個問題是這種綜合題怎么判分呢?我在題庫做完提交以后顯示我的答案錯了。
老師,有兩個問題不太理解,第一,我們從山東運貨回來,由于不夠噸位(重量不夠)廠家給我們補貼了1200元的運費,例如總貨款是1萬元,我們只需要支付8800元的貨款就可以了,這個憑證怎么做呢?然后第二個問題是:廠家運輸回來的產(chǎn)品沒有按照我們的要求生產(chǎn),變成二類品了,所以供應商答應部分損失在貨款里面抵扣,例如貨款30000元,我們只需要支付26000就可以了,那些這個憑證又怎么做呢,麻煩老師解答一下兩個疑問
老師好,對稅務這方面不是很了解,想請假一下。我們公司近兩年都處于虧損狀態(tài),但是會計卻每年都要交大量稅款。她的解釋是前十年一直遺留下來的問題,以前的進項發(fā)票可以一直抵扣,將第二年的都抵扣完了,現(xiàn)在業(yè)務少了,就顯露出問題了。就要繳納大量稅金。請幫我看一下她說的有沒道理。實在搞不明白。謝謝,以前年度發(fā)票沒有要求只能抵扣當年或者只能報銷當年的發(fā)票嗎?
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
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謝謝老師,我的理解其實也對吧?只是把簡單的問題復雜了? 還有就是題庫里面的綜合題提交以后是不是都是顯示答錯了呢?
你好,你的理解是對的,簡單變復雜了;有錯誤就會顯示答錯了