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老師,我是下午那個咨詢你的企業(yè)所得稅匯算清繳問題,我還是沒有明白你說的把發(fā)票沖紅以后月份的報表去申報企業(yè)所得稅

2020-11-18 17:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-18 17:49

你好 你們是不是異地工程的

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齊紅老師 解答 2020-11-18 17:50

你好 剛才回復(fù)錯了 具體的什么業(yè)務(wù)

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你好 你們是不是異地工程的
2020-11-18
?你好!你最終12月底是盈利還是虧損
2023-05-16
你好,填寫紅沖之前的數(shù)據(jù),然后收入在納稅調(diào)整明細表,收入類填寫帳載金額,讓他調(diào)減就可以的。
2022-03-28
你好 之前調(diào)增了不建議補
2020-12-13
你有盈利怎么沒有繳納 怎么申報的
2020-11-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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