?你好!你最終12月底是盈利還是虧損
你好想問一下 我是公司小規(guī)模納稅人 去年做完匯算清繳后 今年退回來了多繳納的1萬多的企業(yè)所得稅 我該怎么做這個分錄
老師您好,我們公司去年一季度預交了一點企業(yè)所得稅,后來全年虧損,前幾天匯算清繳以后,預交的企業(yè)所得稅退回來了,請問收到這個退回來的企業(yè)所得稅,分錄怎么寫?
老師你好,今天匯算清繳的時候,去年預繳的企業(yè)所得稅,退給我們了,如下分錄,為什么在利潤表里,所得稅一欄會出現(xiàn)這個企業(yè)所得稅,我應該怎么更正這個分錄
老師你好,我上午問你匯算清繳的企業(yè)所得稅的問題,公司是小微企業(yè),去年申報并繳納了企業(yè)所得稅,今天匯算清繳的時候,A表中最后一欄出現(xiàn)負數(shù)了,您說是退稅的,針對這一點我不太明白為什么退稅。
老師您好,我今天做企業(yè)所得稅匯算清繳,A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)中是負數(shù),因為2022年第一季度盈利了,所以交了2000多的企業(yè)所得稅,但是2022年最后三個季度處于虧損狀態(tài),導致2022年整年凈利潤為負數(shù),所以,現(xiàn)在匯算清繳會把第一季度交的2000多的企業(yè)所得稅退給我們嗎
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導出來呢,導出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
2022年12月底是盈利的。
您好,盈利金額是多少,也就是12月利潤表應納稅所得額是多少
老師你好,2022年12月的利潤表應納稅所得額是3248636.38元,從營業(yè)至今的應納稅所得額是2760932.91元。2022年的企業(yè)所得稅是按照1000000*0.125*0.2+1760932.9*0.25*0.2來計算繳納的。
你好,你第四季度的利潤本年累計金額,應該是小于前三季度的吧。也就是說你第四季度是不是虧損
這是2022年12月份的利潤表,看表會一目了然一些。
你好!你把你9月的利潤表發(fā)來
這是9月份的利潤表。
你好,你應該是發(fā)錯表了這個。是12的。
老師這是9月份的利潤表,剛才發(fā)錯了。
你好,從你的幾個表上看,你應該是會算清繳的表填錯了。應納稅所得額都是零,但是你的季度報表應納稅所得額肯定不是0的。
這是我在匯算清繳的時候,我點擊申報表A表的“導入財務報表”出現(xiàn)的是這些數(shù)據(jù),我覺得這個數(shù)據(jù)是按照25%繳稅的,覺得不對,我又點擊了“數(shù)據(jù)讀取”出現(xiàn)的數(shù)據(jù)就是之前你看到的最后一欄是負數(shù)的數(shù)據(jù)了,老師你看是怎么回事啊,我下一步該怎么做。
你好,建議你自己填了,不用去導入。
老師,剛才我手動錄入后,最后的金額還是和導入的一致,稅率按照25%繳納的,共計所得稅81萬,已繳納11萬,還需繳納69萬多,我不明白的是,今年年初申報去年企業(yè)所得稅時候,是按照小微企業(yè)優(yōu)惠政策計算的,匯算清繳突然變成了25%,最后還得補稅。
你好,因為你的利潤總額超過了三百萬不符合小微企業(yè)
老師,2022年底繳納企業(yè)所得稅的應納稅所得額并不是2022年12月份的累計應納稅所得額3248636.38元,是公司營業(yè)至今的累計應納稅所得額2760923.91元,為什么匯算清繳不是按照營業(yè)至今的金額2760923.91元來計算呢,
你好,這個是按年來算的。
2022年的累計應納稅所得額超過了300萬,那如果2023年未超過300萬,是否還是按照小微企業(yè)優(yōu)惠政策來申報企業(yè)所得稅呢。
你好是的二三年還是按小微企業(yè)