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老師你好,我上午問你匯算清繳的企業(yè)所得稅的問題,公司是小微企業(yè),去年申報并繳納了企業(yè)所得稅,今天匯算清繳的時候,A表中最后一欄出現(xiàn)負數(shù)了,您說是退稅的,針對這一點我不太明白為什么退稅。

老師你好,我上午問你匯算清繳的企業(yè)所得稅的問題,公司是小微企業(yè),去年申報并繳納了企業(yè)所得稅,今天匯算清繳的時候,A表中最后一欄出現(xiàn)負數(shù)了,您說是退稅的,針對這一點我不太明白為什么退稅。
老師你好,我上午問你匯算清繳的企業(yè)所得稅的問題,公司是小微企業(yè),去年申報并繳納了企業(yè)所得稅,今天匯算清繳的時候,A表中最后一欄出現(xiàn)負數(shù)了,您說是退稅的,針對這一點我不太明白為什么退稅。
老師你好,我上午問你匯算清繳的企業(yè)所得稅的問題,公司是小微企業(yè),去年申報并繳納了企業(yè)所得稅,今天匯算清繳的時候,A表中最后一欄出現(xiàn)負數(shù)了,您說是退稅的,針對這一點我不太明白為什么退稅。
2023-05-16 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-16 17:10

?你好!你最終12月底是盈利還是虧損

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快賬用戶8939 追問 2023-05-16 17:41

2022年12月底是盈利的。

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齊紅老師 解答 2023-05-16 17:59

您好,盈利金額是多少,也就是12月利潤表應納稅所得額是多少

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快賬用戶8939 追問 2023-05-17 10:01

老師你好,2022年12月的利潤表應納稅所得額是3248636.38元,從營業(yè)至今的應納稅所得額是2760932.91元。2022年的企業(yè)所得稅是按照1000000*0.125*0.2+1760932.9*0.25*0.2來計算繳納的。

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齊紅老師 解答 2023-05-17 10:03

你好,你第四季度的利潤本年累計金額,應該是小于前三季度的吧。也就是說你第四季度是不是虧損

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快賬用戶8939 追問 2023-05-17 14:34

這是2022年12月份的利潤表,看表會一目了然一些。

這是2022年12月份的利潤表,看表會一目了然一些。
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齊紅老師 解答 2023-05-17 14:35

你好!你把你9月的利潤表發(fā)來

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快賬用戶8939 追問 2023-05-17 14:39

這是9月份的利潤表。

這是9月份的利潤表。
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齊紅老師 解答 2023-05-17 14:40

你好,你應該是發(fā)錯表了這個。是12的。

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快賬用戶8939 追問 2023-05-17 14:42

老師這是9月份的利潤表,剛才發(fā)錯了。

老師這是9月份的利潤表,剛才發(fā)錯了。
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齊紅老師 解答 2023-05-17 14:44

你好,從你的幾個表上看,你應該是會算清繳的表填錯了。應納稅所得額都是零,但是你的季度報表應納稅所得額肯定不是0的。

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快賬用戶8939 追問 2023-05-17 14:55

這是我在匯算清繳的時候,我點擊申報表A表的“導入財務報表”出現(xiàn)的是這些數(shù)據(jù),我覺得這個數(shù)據(jù)是按照25%繳稅的,覺得不對,我又點擊了“數(shù)據(jù)讀取”出現(xiàn)的數(shù)據(jù)就是之前你看到的最后一欄是負數(shù)的數(shù)據(jù)了,老師你看是怎么回事啊,我下一步該怎么做。

這是我在匯算清繳的時候,我點擊申報表A表的“導入財務報表”出現(xiàn)的是這些數(shù)據(jù),我覺得這個數(shù)據(jù)是按照25%繳稅的,覺得不對,我又點擊了“數(shù)據(jù)讀取”出現(xiàn)的數(shù)據(jù)就是之前你看到的最后一欄是負數(shù)的數(shù)據(jù)了,老師你看是怎么回事啊,我下一步該怎么做。
這是我在匯算清繳的時候,我點擊申報表A表的“導入財務報表”出現(xiàn)的是這些數(shù)據(jù),我覺得這個數(shù)據(jù)是按照25%繳稅的,覺得不對,我又點擊了“數(shù)據(jù)讀取”出現(xiàn)的數(shù)據(jù)就是之前你看到的最后一欄是負數(shù)的數(shù)據(jù)了,老師你看是怎么回事啊,我下一步該怎么做。
這是我在匯算清繳的時候,我點擊申報表A表的“導入財務報表”出現(xiàn)的是這些數(shù)據(jù),我覺得這個數(shù)據(jù)是按照25%繳稅的,覺得不對,我又點擊了“數(shù)據(jù)讀取”出現(xiàn)的數(shù)據(jù)就是之前你看到的最后一欄是負數(shù)的數(shù)據(jù)了,老師你看是怎么回事啊,我下一步該怎么做。
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齊紅老師 解答 2023-05-17 15:01

你好,建議你自己填了,不用去導入。

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快賬用戶8939 追問 2023-05-17 15:08

老師,剛才我手動錄入后,最后的金額還是和導入的一致,稅率按照25%繳納的,共計所得稅81萬,已繳納11萬,還需繳納69萬多,我不明白的是,今年年初申報去年企業(yè)所得稅時候,是按照小微企業(yè)優(yōu)惠政策計算的,匯算清繳突然變成了25%,最后還得補稅。

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齊紅老師 解答 2023-05-17 15:13

你好,因為你的利潤總額超過了三百萬不符合小微企業(yè)

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快賬用戶8939 追問 2023-05-17 15:20

老師,2022年底繳納企業(yè)所得稅的應納稅所得額并不是2022年12月份的累計應納稅所得額3248636.38元,是公司營業(yè)至今的累計應納稅所得額2760923.91元,為什么匯算清繳不是按照營業(yè)至今的金額2760923.91元來計算呢,

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齊紅老師 解答 2023-05-17 15:23

你好,這個是按年來算的。

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快賬用戶8939 追問 2023-05-17 15:25

2022年的累計應納稅所得額超過了300萬,那如果2023年未超過300萬,是否還是按照小微企業(yè)優(yōu)惠政策來申報企業(yè)所得稅呢。

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齊紅老師 解答 2023-05-17 15:28

你好是的二三年還是按小微企業(yè)

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?你好!你最終12月底是盈利還是虧損
2023-05-16
把那個所得稅科目,改為應激稅費-應交所得稅
2022-07-08
匯算清繳表中應補退稅額出現(xiàn)負數(shù), 是可以申請退稅。
2022-05-09
你好 ;? 你匯算之后是不是有彌補虧損或者是 納稅調(diào)減事項? ?影響了? 金額 所以退稅了? ?
2022-05-23
你好是的,匯算清繳后如果是負數(shù),會退稅的
2023-05-26
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