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小規(guī)模納稅人增值稅按季申報,季度不超過30萬,但月度超過10萬了需要繳稅嗎
餐飲小規(guī)模納稅人10—12季度收入超過30萬,要交稅嗎?(疫情期間免稅)
1、食堂餐飲收入要交哪些稅嗎?2、小規(guī)模納稅人月收入超10萬,但第四季度不超過30萬,增值稅萬及其附加稅減免嗎?
2023年小規(guī)模納稅人月不超過10萬,季度不超過30萬增值稅,小規(guī)模是季報,月超過10萬,季度沒超過30萬的可以嗎
湖北武漢,小規(guī)模納稅人,小微企業(yè),季度開票不超過 30 萬,專票九萬多,需要交哪些稅?
@董孝彬老師,廣告公司員工先預(yù)付笫三方7500元led屏款,這個分錄不得是借:預(yù)付,貸:其他應(yīng)付嗎?你的分錄怎么是借:其他應(yīng)收,貸:銀存??
老師,A公司實際投資款200萬,B公司實際投資款100萬元,股權(quán)轉(zhuǎn)讓給C公司,是0元轉(zhuǎn)讓,這種合理嗎???不需要交稅嗎?
老師,這個注冊資本金投超了可以退還給股東嗎?
你好老師,我公司2024年購買的辦公用品,辦公用品和清單到貨,銀行支付,2025年5月份來了發(fā)票,會計分錄怎么做?
老師,請問匯算清繳分公司的股東也是填總公司的嗎
注冊資本金除了附銀行回單還應(yīng)該有什么附件??
老師,請問企業(yè)所得稅認定是2024年10月1號開始的,2054年需要做企業(yè)所得稅匯算嗎
這個分錄是否正確?我根據(jù)母題,舉一反三,自己變了數(shù)據(jù)來做的,因為我發(fā)現(xiàn)我做這類題,有困難 麻煩會的老師詳細解答一下 宋生老師,樸老師,家權(quán)老師,暖暖老師,小菲老師 咔咔老師 都不要接手
請問老師快賬軟件月末結(jié)轉(zhuǎn)了,做錯了多做了一個會計憑證,咋樣能去掉返回到錄憑證的步驟謝謝急幫助演示一下謝謝
把賬從代理記賬公司拿回來,個稅方面需要向代理記賬要什么資料?
您好,增值稅免征但需申報,如果專票按發(fā)票上的稅率交增值閣。 2.個人所得稅個體工商戶業(yè)主等按 經(jīng)營所得 5%-35% 五級累進稅率,以收入減成本等費用后的余額計算;公司的企業(yè)股東分紅按 20% 交稅,代扣代繳員工個稅。 3.附加稅通常免征,如果繳納增值稅,則按增值稅額的一定比例繳納,城市維護建設(shè)稅市區(qū) 7%、縣城和鎮(zhèn) 5%、其他地區(qū) 1%,教育費附加 3%,地方教育附加 2%,且 六稅兩費 可減半征收。 4.印花稅發(fā)生應(yīng)稅憑證簽訂等行為時需交,小微有 六稅兩費 減半征收
如果只開餐飲發(fā)票,沒有其他應(yīng)稅行為,印花稅交什么?印花稅不是有營業(yè)簿,還有各種的嗎?
您好,租賃呀,保險,裝修都要交呀 您好,合同如果是寫明的未稅和稅,就是按未稅申報,如果沒有分開就是按含稅來申報,不過這是書上寫的,工作我們是根據(jù)賬套里科目的記賬金額來申報的,因為稅務(wù)不來看我們合同的,就是取賬上的數(shù)據(jù)來和我們的印花稅申報表來比對的。 比如買賣合同0.03%是收入貸方累計%2B原材料或庫存商品借方累計,保險合同0.1%根據(jù)賬套里管理費用等-保險費取數(shù),租賃合同0.1%根據(jù)賬套里管理費用等-租賃費取數(shù)
老師,我意思是,我只開餐飲發(fā)票,印花稅交稅,稅目選擇哪一項?因為稅率都不一樣
老師,我意思是,我只開餐飲發(fā)票,印花稅交稅,稅目選擇哪一項?因為稅率都不一樣
您好,生活服務(wù)的餐飲,這個不用交印花稅的哦