你好 沖掉之前的那筆 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用 然后按照正確的發(fā)票入賬 借:管理費(fèi)用, 貸:銀行存款
老師,我們之前月份做了一筆借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。但是這次業(yè)務(wù)里收到的發(fā)票不對(duì),然后這月做賬收到對(duì)的發(fā)票后,怎么沖一下,然后再正確做進(jìn)去呢?
老師,我相信問下就是9月份有筆費(fèi)用支出錢付出了,對(duì)方還沒有開發(fā)票,然后9月份已經(jīng)做了賬,發(fā)票10月份才收到的,這個(gè)是不是要把九月份的沖紅然后再?gòu)男麻_具一張正確發(fā)票
你好,這個(gè)季度度付款但沒有收到發(fā)票,如果等下個(gè)季度收到發(fā)票,我如果做紅沖的話是不是就是,之前那筆分錄:借:原材料 貸:銀行存款 金額我用紅字寫,就算是紅沖了,然后再寫一筆正確的對(duì)吧
老師 我去年12月份暫估了一筆費(fèi)用借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 然后這個(gè)月收到發(fā)票我要怎么賬務(wù)處理好點(diǎn)呢
老師,8月支付員工體檢費(fèi)時(shí)沒收到發(fā)票,前會(huì)計(jì)做了借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:銀行存款。12月收到體檢的普票并且銀行這個(gè)月收到多余的體檢費(fèi)退款,我做的是:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(紅字),借:預(yù)付賬款,這一筆就相當(dāng)于調(diào)整了前會(huì)計(jì)做錯(cuò)的分錄,然后再借:銀行存款 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:預(yù)付賬款,這樣做對(duì)嗎
銀行貸款需要提供能貸出款的財(cái)報(bào),怎么改假報(bào)表啊
個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得A表,合伙人公積金每月自己承擔(dān)2千,可以全填2千嗎?有金額限制嗎
經(jīng)營(yíng)同樣的企業(yè)可不可以,給對(duì)公付款,之后一個(gè)月之后在給對(duì)方退回去?這樣有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
我們公司需要貸款要提供一份財(cái)報(bào),這里期初數(shù)復(fù)制的23年假報(bào)表的期末數(shù),期末數(shù)復(fù)制的真實(shí)的數(shù)據(jù),能不能幫我改一份24年的財(cái)報(bào)
董孝彬老師好!請(qǐng)教您。1.保證金是其他應(yīng)收款嗎? 2.其他應(yīng)收款誤寫成應(yīng)收賬款科目要怎樣更正呀。謝謝老師!
請(qǐng)問老師因公司業(yè)務(wù)少,以前的會(huì)計(jì)手工做賬三個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)一次。現(xiàn)在用快賬軟件做賬可不可以也三個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)一次呢?有啥利弊嗎謝謝!
住宿費(fèi)發(fā)票沒有往返車票,還能做差旅費(fèi)嗎
請(qǐng)教一下,豆粕專票是9個(gè)點(diǎn),普票是免稅嘛?還是按照現(xiàn)在稅率1個(gè)點(diǎn)
為什么合并財(cái)務(wù)報(bào)表里的抵內(nèi)交,全部都是遞延所得稅資產(chǎn)?
老師好,請(qǐng)問發(fā)生一筆1970元材料款,當(dāng)時(shí)發(fā)票找不到,當(dāng)白條入帳,借:原材料1970元 貸:銀行存款1970元 現(xiàn)發(fā)票找到了,并要勾選抵扣,如何帳務(wù)處理?
我可以這樣做么:借:管理費(fèi)用(紅字),貸:其他應(yīng)收款-員工報(bào)銷(紅字)。然后再正確做:借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款
你好,可以的,沒有問題的