同學,直接把發(fā)票貼在后面的
老師 我去年12月份暫估了一筆費用借 管理費用 貸應付賬款 然后這個月收到發(fā)票我要怎么賬務處理好點呢
老師,去年12月份賬上暫估了一筆費用8萬,借:管理費用——其他,貸應付賬款——暫估款,今年5月份匯算也調(diào)整,賬上這筆其他應付款怎么處理?
老師,去年12月份賬上暫估了一筆費用8萬,借:管理費用——其他,貸應付賬款——暫估款,今年5月份匯算也調(diào)整,賬上這筆其他應付款怎么處理?
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老師,去年12月份賬上暫估了一筆費用8萬,借:管理費用——其他,貸應付賬款——暫估款,今年5月份匯算也調(diào)整,賬上這筆其他應付款怎么處理?
月末在產(chǎn)品的原材料費用怎么算,沒看懂
老師,請問賬上有未分配利潤,減資需要繳哪些稅
當月發(fā)生的費用,未收到發(fā)票怎么做賬
收到個稅手續(xù)費返還,應繳增值稅稅額怎么計算?
個稅手續(xù)費返還需要交增值稅嗎?稅額怎么計算?
合同取得成本為什么不計入當期損益
盈利能力的理論基礎有什么,指的不是比率分析概念
老師,假如我是100%轉(zhuǎn)讓股權(quán),凈資產(chǎn)是100,投資額是200,如果按平價轉(zhuǎn),是按100還是200呢?
老師好~想咨詢下,收到員工提交的通訊服務發(fā)票~這種可以直接報銷入賬嗎?發(fā)票是預存款發(fā)票?這種和預付卡的發(fā)票 有什么區(qū)別嗎?
老師,一般結(jié)轉(zhuǎn)成本按照銷售收入的多少結(jié)轉(zhuǎn)
老師 我們是一般納稅人 暫估的時候我沒填進項稅
同學你可以把發(fā)票貼后面,然后現(xiàn)在沖暫估,再做一筆分錄
老師 跨年了 不會有什么影響吧
不影響,你也是在匯算清繳前收到發(fā)票
好的 謝謝老師解答
好的呢,同學,祝你生活愉快