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老師 我去年12月份暫估了一筆費用借 管理費用 貸應付賬款 然后這個月收到發(fā)票我要怎么賬務處理好點呢

2023-05-16 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-16 16:26

同學,直接把發(fā)票貼在后面的

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快賬用戶6765 追問 2023-05-16 16:33

老師 我們是一般納稅人 暫估的時候我沒填進項稅

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齊紅老師 解答 2023-05-16 16:44

同學你可以把發(fā)票貼后面,然后現(xiàn)在沖暫估,再做一筆分錄

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快賬用戶6765 追問 2023-05-16 16:45

老師 跨年了 不會有什么影響吧

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齊紅老師 解答 2023-05-16 16:49

不影響,你也是在匯算清繳前收到發(fā)票

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快賬用戶6765 追問 2023-05-16 16:49

好的 謝謝老師解答

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齊紅老師 解答 2023-05-16 16:51

好的呢,同學,祝你生活愉快

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同學,直接把發(fā)票貼在后面的
2023-05-16
實際沒有業(yè)務是嗎?借應付賬款 貸利潤分配未分配利潤
2023-09-26
借應付賬款,貸利潤分配未分配利潤。
2023-08-15
借:其他應付款 貸:未分配利潤
2023-08-18
您好,是這樣的? 借 應付賬款? ?貸 以前年度損益調(diào)整——管理費用
2023-08-15
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