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老師,8月支付員工體檢費(fèi)時(shí)沒(méi)收到發(fā)票,前會(huì)計(jì)做了借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:銀行存款。12月收到體檢的普票并且銀行這個(gè)月收到多余的體檢費(fèi)退款,我做的是:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(紅字),借:預(yù)付賬款,這一筆就相當(dāng)于調(diào)整了前會(huì)計(jì)做錯(cuò)的分錄,然后再借:銀行存款 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:預(yù)付賬款,這樣做對(duì)嗎

2023-12-29 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-29 15:00

你好,沒(méi)錯(cuò)的是怎么做賬的

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快賬用戶1647 追問(wèn) 2023-12-29 15:01

因?yàn)槲覀冞@個(gè)月本來(lái)管理費(fèi)用不多,這樣的話我的管理費(fèi)用到期末就是負(fù)數(shù)的,這樣也沒(méi)問(wèn)題嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-29 15:02

對(duì),是負(fù)數(shù)的,也是正常的

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你好,沒(méi)錯(cuò)的是怎么做賬的
2023-12-29
你好;? 對(duì)的 就這樣來(lái)做分錄。 你還得確定下你做貸方管理費(fèi)用; 你系統(tǒng)識(shí)別的了不? ?
2022-01-04
你好,同學(xué),可以這樣做得啊,
2020-12-31
這樣做分錄,可以的。
2023-01-03
你好,可以的,可以這么做的。
2021-12-22
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