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老師們,我想咨詢一下,做保健食品生產(chǎn)加工的單位怎么做賬,能不能詳細(xì)給指導(dǎo)一下,謝謝

2020-11-17 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-17 09:10

你好 根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理,根據(jù)憑證登記賬簿,出具財(cái)務(wù)報(bào)表。 比如實(shí)現(xiàn)收入 借:應(yīng)收賬款 ???,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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快賬用戶8809 追問 2020-11-17 09:16

這個(gè)行業(yè)屬于工業(yè)嗎,我就是不太清楚生產(chǎn)成本這塊怎么做啊

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齊紅老師 解答 2020-11-17 09:16

你好,屬于工業(yè)企業(yè) 總的生產(chǎn)成本=生產(chǎn)耗用的材料%2B分配的人工%2B制造費(fèi)用 單位產(chǎn)品成本=總的生產(chǎn)成本/完工數(shù)量 銷售貨物成本=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本

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快賬用戶8809 追問 2020-11-17 09:20

那在做外賬的時(shí)候是要詳細(xì)設(shè)置原料明細(xì)嗎?還有結(jié)轉(zhuǎn)出來的庫存商品也要做詳細(xì)明細(xì)不? 以前的原材料入庫做的庫存,還要再調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-17 09:22

你好,原材料,庫存商品都需要設(shè)置明細(xì) 原材料入庫做的庫存,是把原材料計(jì)入了庫存商品核算,是這個(gè)意思嗎??

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快賬用戶8809 追問 2020-11-17 09:37

是的 ,直接記庫存商品了

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齊紅老師 解答 2020-11-17 09:41

你好,那就需要從庫存商品調(diào)整到原材料核算才是的?

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快賬用戶8809 追問 2020-11-17 09:44

以前的賬都報(bào)稅了,不調(diào)整了可以不?

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齊紅老師 解答 2020-11-17 09:45

你好,之前有錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)把錯(cuò)誤的調(diào)整過來才是的?

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快賬用戶8809 追問 2020-11-17 09:49

好的。老師您有這方面的整個(gè)會(huì)計(jì)做賬流程嗎?可以發(fā)我學(xué)習(xí)一下吧

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齊紅老師 解答 2020-11-17 09:51

你好,流程就是:根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理,根據(jù)憑證登記賬簿,出具財(cái)務(wù)報(bào)表。

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你好 根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理,根據(jù)憑證登記賬簿,出具財(cái)務(wù)報(bào)表。 比如實(shí)現(xiàn)收入 借:應(yīng)收賬款 ???,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2020-11-17
你好? ?不開票 你做無票收入? ; 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 -無票收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品??
2021-03-30
借管理費(fèi)用福利費(fèi), 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸,銀行 按照你實(shí)際支付的來做就可以的,多開的不用做。
2023-12-14
你好,你如果不開發(fā)票,可以直接借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 將收入填入利潤表,應(yīng)收賬款和應(yīng)交稅費(fèi)填入資產(chǎn)負(fù)債表
2025-04-29
同學(xué)你好,對(duì)方只出具了收據(jù),是不能稅前扣除的。 分錄正常做,只是稅前不能扣除。 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(或者計(jì)入相應(yīng)成本科目) 貸:銀行存款
2024-01-26
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