同學,你好
之前無票收入做負數(shù)分錄,本月開具發(fā)票,再根據(jù)發(fā)票重新做分錄
老師,5月份收到一次工程款52000。我當時已經(jīng)確認收入并按含稅金額進行了申報。但是并沒有給對方開發(fā)票?,F(xiàn)在對方要求補發(fā)票,那么我可以給對方按不含稅金額52000,稅款520元給對方開普通發(fā)票嗎?
您好,老師。我是上個月開具發(fā)票并做賬。借:應(yīng)交稅費-增值稅 貸:銀行存款 這個月我才收到對方部分貨款并做賬。借:銀行存款 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費。 請問這樣做賬正確嗎?
老師好,我們是建筑行業(yè),去年8月跟甲方開了一筆發(fā)票,對方已經(jīng)認證抵扣,我們?nèi)ツ暌汛_認收入和成本并且交了稅,現(xiàn)在要求我們重開,我們怎么做賬務(wù)處理呢?
老師您好,對方單位要求提前開票,但是沒給我們付款,這個收入怎么辦呀。要是確認了就要上所得稅。要是不確認收入的話可以嗎?分錄怎么做呀。
老師,要是這種情況呢,我4月開了一張發(fā)票600元,客戶付了500,5月份我再讓他把沒付款的100直接付到公戶可以嗎?可以這樣操作嗎?做賬的話是借方應(yīng)收賬款600貸方主營業(yè)務(wù)收入600借方銀行存款500貸方應(yīng)收賬款500借方銀行存款100貸方應(yīng)收賬款100我這種做賬正確嗎
老師,洗車店售出的玻璃水怎么做賬合適
老師你好!公司未分配利潤過高,是否會影響系統(tǒng)預警,公司稅費偏低,怎樣處理這個問題,怕稅務(wù)有風險,老師指導一下
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額在資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅金里體現(xiàn)還是其他流動資產(chǎn)里體現(xiàn)
老師好,已認證已抵扣的發(fā)票紅沖了要怎么做賬務(wù)處理呢?
幾年前公戶付了一筆款給個人(供應(yīng)商),但是沒有發(fā)票回來,這個要怎么做賬?
老師現(xiàn)金付往來賬沒有原始單子沒問題吧?
出口貨物美元的開票稅率按哪個時間點,開票匯率與收款匯率不同如何處理,技術(shù)服務(wù)費出口能開票0稅率么?稅務(wù)需要什么備案資料
您好。我公司有一位同事懷孕,8月份預產(chǎn)期。生育津貼讓同事自己支付寶申請,打個人賬戶了。我想知道8月份的工資,以及之后半年的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要發(fā)多少?社保和公積金還要繼續(xù)交的嗎?公積金原本都是工資里面扣的
老師,麻煩問下,單位主營業(yè)務(wù)是銷售酒水等,銷售的是享有商品打折功能的權(quán)益卡,就是99元買個會員卡,這個卡是沒有余額的,只可以享受會員價及年節(jié)會有些贈品,銷售這類會員卡的收入時是按主營收入賬嘛?
丙公司向付款人提示承兌的最晚日期是哪一天?為什么
老師,上個月銀行也做了,把銀行也 負數(shù)嗎?
同學,你好
嗯嗯,是的
老師,銀行又不牽扯,負數(shù)是不是不合理啊,有咩有其他的辦法啊
同學,你好
銀行存款,負數(shù),之后開具發(fā)票,做銀行存款 正數(shù)。
一正一負,就抵消了
但是銀行實際未發(fā)生啊
同學,你好
如果你不想用銀行存款。
你可以用應(yīng)收賬款來代替