借原材料借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
麻煩問(wèn)一下老師,以前年度已經(jīng)作為管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用做賬的材料,現(xiàn)在要調(diào)整為原材料物料費(fèi),要怎么做分錄,可以這樣調(diào)整嗎?
麻煩問(wèn)一下老師,以前年度已經(jīng)作為管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用做賬的材料,現(xiàn)在要調(diào)整為原材料物料費(fèi),要怎么做分錄,可以這樣調(diào)整嗎?
老師,采購(gòu)原材料用于研發(fā)活動(dòng),我之前不知道是用于研發(fā)活動(dòng),直接是借方:原材料 貸方銀行存款 借方:生產(chǎn)成本 貸方:原材料 借方:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸方;生產(chǎn)成本 我之前的處理正確么;如果現(xiàn)在調(diào)整的話,只需要兩步就可以么? 借 原材料 貸 銀行等 、 借管理費(fèi)用——研發(fā)費(fèi)用(全部費(fèi)用化) 貸原材料
老師,之前的材料一買回來(lái),就入生產(chǎn)成本-原材料了?,F(xiàn)在要做實(shí)際用了多少的成本。那么分錄怎么做? 借:原材料 2000 貸:生產(chǎn)成本-原材料 2000 還是借:原材料 2 000 貸:以前年度損益調(diào)整 2000
老師你好!之前暫估的原材料已經(jīng)領(lǐng)用了,本月來(lái)票已經(jīng)沖了按發(fā)票也從新做了入庫(kù),為什么原材料貸方余額相隔了稅費(fèi)數(shù)字 老師這樣調(diào)整可不可以 借原材料,130 貸生產(chǎn)成本130,
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
貸:管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用,金額不小,以前年度的不需要調(diào)整嗎?
你們能修改匯算清交嗎?如果能修改的話,用以前年度損益調(diào)整。