你好 暫估按不含增值稅的金額
老師,混凝土生產(chǎn)企業(yè),采購了原材料,未開票未付款,材料已經(jīng)使用,可以收到發(fā)票再做材料入庫嗎?要是不可以的話暫估入庫后,使用時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了原材料的成本也是暫估金額,那實(shí)際收到材料發(fā)票的時(shí)候,原材料和成本的會(huì)計(jì)分錄需要沖銷后重新錄入嗎?
請(qǐng)問老師,當(dāng)月沒有領(lǐng)料生產(chǎn),而是把上月剩余的在產(chǎn)材料投入了本月生產(chǎn)當(dāng)中,而上月剩余在產(chǎn)材料在上月已經(jīng)做了領(lǐng)料:(借:生產(chǎn)成本 貸:原材料),所以這月用的是上月剩余在產(chǎn)材料,那么這月可以不用有領(lǐng)料單?也就是不用制這個(gè)憑證:借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 我的理解對(duì)嗎?
老師你好!之前暫估的原材料已經(jīng)領(lǐng)用了,本月來票已經(jīng)沖了按發(fā)票也從新做了入庫,為什么原材料貸方余額相隔了稅費(fèi)數(shù)字 老師這樣調(diào)整可不可以 借原材料,130 貸生產(chǎn)成本130, 借生產(chǎn)成本130
老師你好!之前暫估的原材料已經(jīng)領(lǐng)用了,本月來票已經(jīng)沖了按發(fā)票也從新做了入庫,為什么原材料貸方余額相隔了稅費(fèi)數(shù)字 老師這樣調(diào)整可不可以 借原材料,130 貸生產(chǎn)成本130,
老師你好!之前暫估的原材料已經(jīng)領(lǐng)用了,本月來票已經(jīng)沖了按發(fā)票也從新做了入庫,為什么原材料貸方余額相隔了稅費(fèi)數(shù)字 老師這樣調(diào)整可不可以 借原材料,130 貸生產(chǎn)成本130,
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對(duì)嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國嗎?
老師,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是和資產(chǎn)原值填一樣的數(shù)嗎?
請(qǐng)問公司賬上沒錢,除了跟法人借錢,還可以跟其他個(gè)人借嗎?需要簽借款合同嗎
我們公司是建筑裝飾企業(yè),每個(gè)月給許多民工發(fā)工資需要代扣個(gè)人所得稅嗎?
以前年度已經(jīng)抵扣的專票對(duì)方開錯(cuò)稅點(diǎn)了讓我確認(rèn)紅沖之后重新開了張新的,然后說統(tǒng)一做到今年我應(yīng)該如何處理?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,成立有5年了,稅務(wù)局未核定垃圾處理費(fèi),怎么辦
老師,年中建賬時(shí),錄入期初數(shù)據(jù)后,試算平衡都平了,新建賬的累計(jì)發(fā)生額和余額表金額一樣,但期初余額(建的新賬)和之前賬套導(dǎo)出的金額、資產(chǎn)負(fù)債表期初(建的新賬)和之前賬套導(dǎo)出的金額有差,是什么原因
匯算清繳補(bǔ)交了24年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)609.18,怎么做賬呢
員工獎(jiǎng)金錄入什么科目?員工借支工資又錄入什么科目?
老師我搞錯(cuò)了暫估按含稅金額暫估了,這樣調(diào)平可不可以
取得普票的話可以
老師我上面說了差了稅額,來的是專票,請(qǐng)問應(yīng)該怎么調(diào)整
做不抵扣勾選 比如暫估 借原材料113? 貸應(yīng)付賬款 收到發(fā)票紅沖后 借原材料100? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸應(yīng)付賬款 借原材料13 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出13