你好,可以抵減10月份的
老師想咨詢點(diǎn)事 我3月份開的發(fā)票 他4月份拿來說要作廢掉 因?yàn)楦粼虏荒茏鲝U 我只能給他沖紅字 那這個(gè)3月份的稅還要交嗎 本身銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多2000多 現(xiàn)在他3000多一沖紅字進(jìn)項(xiàng)就比銷項(xiàng)多了
老實(shí)說,還請(qǐng)問一下,我們?cè)?0月份紅沖了3張2020年4月份的銷項(xiàng)發(fā)票,那紅沖這部分已交納的銷項(xiàng)稅額是否可以抵減10月份的銷項(xiàng)稅額呢
老師,你好,我建筑公司開出了9%的銷項(xiàng)普票,然后這個(gè)月有部分進(jìn)項(xiàng)專票抵扣的, 有多的收入和9%銷項(xiàng)稅款,我還能開出紅沖以前月份3%的發(fā)票嗎? 比如:我這個(gè)月9%銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)要稅交2000元,可是以前有一張3%發(fā)票要紅沖,稅費(fèi)是1200元,可以沖這多出來的2000元,交800元嗎?
老師下午好!我們公司是一般納稅人,4月份收到20萬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,其中A公司是10萬的發(fā)票,5月份的把這20萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部抵扣了,現(xiàn)在7月份,A公司突然說10的發(fā)票要紅沖。 我的問題是:這個(gè)稅款我已經(jīng)抵扣完了,紅沖會(huì)不會(huì)影響我5月份的增值稅?會(huì)不會(huì)要繳納額外的稅款?還是說,我7月份等A公司紅沖后重新要再收到發(fā)票,一樣可以抵扣?
老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤已沖紅未重開,請(qǐng)問一下,4月份和5月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做??老師,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄?4月分錄:借:庫存商品應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款5月分錄:借:庫存商品(紅字)應(yīng)交增值稅~(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎?
你好 請(qǐng)問大學(xué)要畢業(yè)了 老師要求填寫高等畢業(yè)生登記表 我需要填寫 我復(fù)讀那一年嗎
哪里可以有北京各個(gè)車管所的電話
殘疾基金怎么算。552023元*1.5%
營業(yè)執(zhí)照辦了好幾年了一直沒用,也沒去注銷
您好,用公司注冊(cè)的淘寶賬號(hào)購買零星物品,支付時(shí)綁定的是企業(yè)支付寶,但是購入的物品時(shí),對(duì)方的收款賬號(hào)為甲公司名稱,開票的公司是乙公司名稱。這個(gè)發(fā)票是否可以稅前扣除?
律所的房租,房東個(gè)人不給開房租發(fā)票,只開收據(jù),收據(jù)可以所得稅前扣除嗎
老師,請(qǐng)教一下,下個(gè)月我這邊由小規(guī)模升一般納稅人,我這邊銷售發(fā)票就都是開稅率13是嗎?我們是復(fù)合醬料生產(chǎn)廠家,然后合作的基本都是小規(guī)??蛻簦麄円箝_普票我也可以開,普票也是開13稅率嗎,我銷售是普票也照樣做價(jià)稅分離進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
老師,你們沒有講二手車方面的課程嗎
老師,一般納稅人,銷售貨物,開普通發(fā)票,不開票,銷項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
老板想減輕稅負(fù),現(xiàn)是一般納稅人,想重新注冊(cè)一家小規(guī)模分擔(dān)業(yè)務(wù),應(yīng)該怎么合理合規(guī)避稅呢,小規(guī)模法人建議是跟原公司同一法人嗎
好的,那賬務(wù)處理如何處理呢
你好,紅字發(fā)票做藍(lán)字發(fā)票的負(fù)數(shù)金額就行。
分錄科目和藍(lán)字發(fā)票一樣
好的,謝謝老師
不客氣,祝你生活愉快,請(qǐng)問我五星評(píng)價(jià),謝謝。