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老師下午好!我們公司是一般納稅人,4月份收到20萬進(jìn)項發(fā)票,其中A公司是10萬的發(fā)票,5月份的把這20萬的進(jìn)項發(fā)票全部抵扣了,現(xiàn)在7月份,A公司突然說10的發(fā)票要紅沖。 我的問題是:這個稅款我已經(jīng)抵扣完了,紅沖會不會影響我5月份的增值稅?會不會要繳納額外的稅款?還是說,我7月份等A公司紅沖后重新要再收到發(fā)票,一樣可以抵扣?

2023-07-10 17:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-10 17:21

你好,你在七月份開紅字信息表,七月份進(jìn)項轉(zhuǎn)出,八月份申報就可以的。之前的不影響。

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快賬用戶6824 追問 2023-07-10 17:26

老師,7月份的增值稅已經(jīng)申報完了。對方財務(wù)預(yù)計7.20號作廢,然后重新開票給我司15萬,我8月份做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,同時認(rèn)證15萬,就不用補交增值稅了吧?

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齊紅老師 解答 2023-07-10 17:30

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶6824 追問 2023-07-10 17:31

好的,謝謝老師,很明了了。

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齊紅老師 解答 2023-07-10 17:38

不用客氣,工作愉快。

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你好,你在七月份開紅字信息表,七月份進(jìn)項轉(zhuǎn)出,八月份申報就可以的。之前的不影響。
2023-07-10
你好 你 紅沖了4月的 3萬多 發(fā)票。 那么你4月實際開票出去了多少 ?
2021-05-06
你好,不影響的,一正數(shù)一負(fù)數(shù),這個月也不影響。
2023-06-28
小規(guī)模納稅人不存在抵扣進(jìn)項稅
2020-08-11
可以的,你已經(jīng)抵扣了。不需要動的,只要是買來銷售出去允許抵扣的,你不管開哪個項目都可以。你用A的進(jìn)項可以抵扣B的進(jìn)項 增值稅不需要分項目抵扣
2024-06-09
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