接著做就可以的 不用單獨(dú)做
本公司屬于建筑類企業(yè)(混凝土),企業(yè)所得稅去年是定率征收的,今年改為查賬征收。雖然說改成了查賬征收,但是還是有不少的收入是屬于去年核定征收期間的,那么問題來了,我的收入要分來2019年的和2020年的嗎?2019年的部分能不能按照核定征收來報(bào)企業(yè)所得稅,稅務(wù)上要怎么做?大家有沒有遇到過這種問題,能幫我分析分析嗎?
請(qǐng)問下,假如說18年是查賬征收企業(yè)所得稅,197年是核定征收企業(yè)所得稅,那19年的賬是否接著18年的賬做?還是另做
老師,請(qǐng)問一下,我企業(yè)第一季度是查賬征收的,第二季度開始就核定征收,那請(qǐng)問一下年底企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)的收入是算全年的,還是查賬和核定分開算?
請(qǐng)問核定征收是指企業(yè)所得稅還是增值稅?怎樣查詢自己是否是核定征收還是查賬征收?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
那19年入賬是否用發(fā)票入賬,還是一般收據(jù)也可以入賬
你好 收據(jù)也可以做賬的
都不用正式發(fā)票,發(fā)貨收貨單也可以入賬?
做賬可以的 不能抵扣所得稅
當(dāng)年如核定征收企業(yè)所得稅,還存在抵扣嗎
你好 不存在 沒法抵扣的
就是呀,那假如說入了了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,每月攤銷,那第二年有查賬征收,那第二年那攤銷怎么辦?
正常攤銷就是了 做賬還是按之前的來做
那明年做今年企業(yè)所得稅匯繳清算怎么辦
20年你是核定還是查賬
查賬征收
二零年,你們攤銷的有發(fā)票,可以正常抵扣。
但是沒有任何發(fā)票回來呀
20年一個(gè)都沒有發(fā)票的,都不允許抵扣。
是呀,我賬務(wù)怎么處理,繼續(xù)攤銷還是?
繼續(xù)攤銷 你的賬上不影響的
那以后匯繳清算怎么辦
調(diào)增 不允許抵扣所得稅的