你好!是的,如果是2019年的,你需要區(qū)分出來(lái),2019年你們公司還是核定征收的,可以按照核定征收來(lái)報(bào),2020年就需要按照查賬征收去申報(bào)了。
老師好,我們公司是被掛靠方,2020年之前我們都是核定征收,工程款都是掛往來(lái)沒(méi)有做成本,從工程款內(nèi)劃的管理費(fèi)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,所得稅按開(kāi)票金額繳納。2020年開(kāi)始查賬征收,2019年(包括2019)之前的項(xiàng)目我們還是按之前的方式核算,所得稅按開(kāi)票金額繳納,那么今年收到的2019年(包括2019年)之前項(xiàng)目管理費(fèi),要怎么做賬才能避免重復(fù)繳納所得稅?
老師,我們公司由核定征收改為查賬征收,由于稅局沒(méi)有及時(shí)更改,屬于上半年核定征收的,繳納了企業(yè)所得稅,結(jié)果下半年是查賬征收,在年度申報(bào)的時(shí)候也改成查賬,所以導(dǎo)致核定征收時(shí)繳納的稅款要退回,這個(gè)要怎么處理,我需要從新申報(bào)嗎? 這兩天專管員電話說(shuō)是真的退稅就去退,不是的話去從新申報(bào),我也搞不懂了兩個(gè)不同的征收辦法,怎么弄?
本公司屬于建筑類企業(yè)(混凝土),企業(yè)所得稅去年是定率征收的,今年改為查賬征收。雖然說(shuō)改成了查賬征收,但是還是有不少的收入是屬于去年核定征收期間的,那么問(wèn)題來(lái)了,我的收入要分來(lái)2019年的和2020年的嗎?2019年的部分能不能按照核定征收來(lái)報(bào)企業(yè)所得稅,稅務(wù)上要怎么做?大家有沒(méi)有遇到過(guò)這種問(wèn)題,能幫我分析分析嗎?
本公司屬于建筑類企業(yè),企業(yè)所得稅去年是定率征收的,今年改為查賬征收。雖然說(shuō)改成了查賬征收,但是還是有不少的收入是屬于去年核定征收期間的,那么問(wèn)題來(lái)了,我的收入要分來(lái)2019年的和2020年的嗎?2019年的部分能不能按照核定征收來(lái)報(bào)企業(yè)所得稅,稅務(wù)上要怎么做?論壇里的大神們有沒(méi)有遇到這種問(wèn)題,能幫我分析分析嗎?
老師,你好!請(qǐng)教一下:我們公司是一家建筑公司,有一個(gè)項(xiàng)目去年是去年確認(rèn)的收入,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有確認(rèn)成本,但是去年的企業(yè)所得稅是核定征收的,今年開(kāi)始才是查賬征收,我想請(qǐng)問(wèn)我要是這樣調(diào)賬:借:利潤(rùn)分配-未分配利 潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款 這樣調(diào)賬還需要納稅調(diào)整嗎?
假設(shè)進(jìn)貨是90萬(wàn)(價(jià)稅合計(jì)),毛利率怎么計(jì)算
老師,內(nèi)賬固定資產(chǎn)需要折舊嗎?
上月匯兌損益貸方余額8014人民幣,上月底的匯率為7.3159,結(jié)匯當(dāng)天的匯率為7.1,結(jié)匯39592美元時(shí)怎么做賬
你好老師一般納稅人預(yù)付款的余額表示借貸應(yīng)收應(yīng)付賬款在貸方還是在借方
老師,內(nèi)賬應(yīng)該價(jià)稅分離做嗎?
老師,這道題盈虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量和銷售額我這樣算可以嗎
各位老師大家好,管理費(fèi)用-開(kāi)辦 費(fèi)能記貸方科目嗎,因?yàn)橛行┦切枰嘶貨_減的
請(qǐng)問(wèn)違約金一般按多少定額簽訂協(xié)議
#提問(wèn)#老師,6、下列各項(xiàng)中,屬于利得的有(?。?。 A 出租無(wú)形資產(chǎn)取得的收益 B 投資者的出資額大于其在被投資單位注冊(cè)資本中所占份額的差額 C 處置固定資產(chǎn)發(fā)生的凈收益 D 以現(xiàn)金清償債務(wù)形成的債務(wù)重組收益 這個(gè)選擇什么?B不是商譽(yù)嗎?D是其他收益?
生產(chǎn)企業(yè)先申報(bào)增值稅還是先申報(bào)出口退稅?
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是要修改2019年度的申報(bào)表嗎
但是2019年沒(méi)申報(bào)有這部分收入的
你好!如果你2019年沒(méi)有申報(bào)這部分收入,現(xiàn)在要計(jì)入2019年,稅務(wù)局估計(jì)不會(huì)認(rèn)可的,而且補(bǔ)申報(bào)還需要繳納滯納金,影響信用等級(jí),個(gè)人建議都匯總進(jìn)入2020的收入中。
2020年就是查賬征收了,就要補(bǔ)成本了
你好!是的!如果現(xiàn)在已經(jīng)11月份才發(fā)現(xiàn)2019年的收入沒(méi)有申報(bào),如果去補(bǔ)申報(bào)2019的收入,相關(guān)的增值稅、所得稅、增值稅附加稅的滯納金都需要補(bǔ)交,如果放入2020年的收入就按照查賬征收,相關(guān)成本也需要補(bǔ)充完整。