您好 應(yīng)付職工教育金額借方余額 錄入的時(shí)候期初余額是負(fù)數(shù)
年中建賬,應(yīng)付職工教育經(jīng)費(fèi)借方余額怎么錄期初余額是做負(fù)數(shù)嗎
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金=生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用中職工薪酬+(應(yīng)付職工薪酬年初余額-應(yīng)付職工薪酬期末余額)-(應(yīng)付職工薪酬在建工程年初余額-應(yīng)付職工薪酬在建工程年末余額)該公式中年初余額年末余額說(shuō)的是一個(gè)絕對(duì)值數(shù)據(jù)對(duì)吧。
請(qǐng)問(wèn)老師,科目余額表上應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費(fèi),期初貸方余額2萬(wàn)元,本期借方發(fā)生3000元,直接:借:應(yīng)付職工福利-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸銀行存款。請(qǐng)問(wèn)老師2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳這個(gè)圖片這張表不用填寫的吧
借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸:銀行存款出現(xiàn)了貸方余額對(duì)嗎?后期應(yīng)該怎樣處理呢?
你好,中途建賬,快賬錄入期初數(shù)據(jù)時(shí),應(yīng)付賬款余額在借方,是錄入負(fù)數(shù)嗎,本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)在借方,也是錄入負(fù)數(shù)嗎
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開(kāi)采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開(kāi)了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開(kāi)給客戶116萬(wàn),現(xiàn)在客戶只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開(kāi)90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問(wèn)一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
小規(guī)模納稅人,應(yīng)交增值稅期初余額可以這么錄嗎?它死活都帶出三級(jí)科目
這是軟件設(shè)置了三級(jí)科目 可以這樣錄入的