您好 借:應(yīng)收賬款 15920 貸:主營業(yè)務(wù)收入 15920-477.6=15442.4 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 477.6
小規(guī)模納稅人,去稅局代開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,收入15920,稅477.6??蛻艚o我們打款打了15920,稅我們承擔(dān),請問怎么寫會計(jì)分錄?
有個客戶私賬匯款轉(zhuǎn)到我們公戶了,請問會計(jì)分錄怎么做?我們有收入了但是這筆收入確不用開票,小規(guī)模納稅人。
我們是小規(guī)模納稅人,客戶要專用發(fā)票,是只能去稅務(wù)局代開。請問,代開的發(fā)票,我們怎么做賬報(bào)稅?比如開10萬的票,我們要交多少增值稅和其他稅?怎么做分錄報(bào)稅? 然后收客戶多少稅點(diǎn)合適?
小規(guī)模納稅人,購買信息技術(shù)服務(wù),對方給我們開了一張專票,和一張普票但我們這月還沒給對方打款,這個用記錄到這月里面嗎?專票和普票怎么寫會計(jì)分錄
小規(guī)模納稅人,購買信息技術(shù)服務(wù),對方給我們開了一張專票,和一張普票但我們這月還沒給對方打款,這個用記錄到這月里面嗎?專票和普票怎么寫會計(jì)分錄
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師您好,發(fā)票開的是金額15920,稅477.6,價稅合計(jì)16397.6
借:銀行存款 15920 借:營業(yè)外支出 477.6 貸:主營業(yè)務(wù)收入 15920 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 477.6