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老師,2018-2020年公司繳納印花稅時只繳納了銷售金額這部分的印花稅,采購金額印花稅未申報,屬于印花稅計稅依據(jù)填的數(shù)據(jù)填少了,現(xiàn)在想補交18-20年的采購這部分印花稅,應(yīng)該怎么處理,會有罰款嗎

2020-11-05 23:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-05 23:44

您好,補記分錄,1819年的補繳稅款,借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款。20年,借稅金及附加貸銀行存款。對于以前年度,有滯納金

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快賬用戶7102 追問 2020-11-05 23:45

我去稅務(wù)局怎么處理,是更正申報嗎

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快賬用戶7102 追問 2020-11-05 23:46

是按月更正申報,還是年底最后一個月更正一下就可以,滯納金怎么收

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齊紅老師 解答 2020-11-05 23:47

您好,可以年末一次申報,需要更正申報表,滯納金是0.05%/天

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快賬用戶7102 追問 2020-11-05 23:48

除了滯納金會有罰款嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-05 23:50

您好,主動申報,不會有罰款。

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快賬用戶7102 追問 2020-11-05 23:50

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-05 23:51

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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您好,補記分錄,1819年的補繳稅款,借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款。20年,借稅金及附加貸銀行存款。對于以前年度,有滯納金
2020-11-05
同學(xué):您好,還像之前早報就可以。印花稅應(yīng)稅憑證登記簿就是公司做的印花稅臺賬。
2022-03-17
你好,別著急,這個情況你最好到大廳前臺讓他幫你查查看書很忙情況,有時稅務(wù)局系統(tǒng)有滯后性
2023-11-10
1,監(jiān)理合同,監(jiān)理咨詢,可以 2,不交印花稅的 3,計稅基數(shù)是按合同金額交納的 4,你這不交印花稅的
2020-11-14
如果是去年為虧損,本就不需要繳納所得稅。所以不用處理
2019-07-29
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