同學(xué)您好 應(yīng)該來說是需要據(jù)實(shí)繳納的
老師,剛到一家工業(yè)企業(yè)上班,發(fā)現(xiàn)印花稅他們從2018年至今沒沒繳納一毛錢的印花稅,在申報(bào)表中查到購銷合同金額欄填的是0,我都糊涂了?怎么不用交呢?那我這個(gè)月的申報(bào)表我該怎么填?謝謝
老師,早上好!剛到一家公司上班,接到稅務(wù)局電話說監(jiān)控到公司本年用電量大(電費(fèi)約80萬)和銷售收入(約1000萬)不匹配,公司主營業(yè)務(wù)是生產(chǎn)、銷售建筑用的沙和砂漿,我查看了本年的申報(bào)表和報(bào)表,發(fā)現(xiàn)第三季度利潤表的利潤總額有80多萬,但是申報(bào)表是沒有預(yù)繳企業(yè)所得稅的,現(xiàn)在稅務(wù)局的人要來看賬,我們應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)呢?
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,去年的很多業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒有及時(shí)收回發(fā)票報(bào)銷,導(dǎo)致在第一季度的憑證中涉及到“借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款”。我們業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按照營業(yè)收入的0.5%稅前扣除的,所以加上今年收回的發(fā)票在匯算清繳說應(yīng)該還可以納稅調(diào)減。請(qǐng)問這種情況在“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”中該怎么填寫呢?“載帳金額”是填寫今年調(diào)整后的數(shù)額么?同樣的情況還有主營業(yè)務(wù)成本,維修費(fèi),都該怎么填寫表格呢?謝謝老師
?老師,繳納完增值稅附加稅罰款50和個(gè)稅100罰款,那后面的是不是就可以正常申報(bào)企業(yè)所得稅和增值稅了?,六月份的個(gè)稅和增值稅還用申報(bào)嗎?還是直接申報(bào)七月份增值稅和個(gè)稅,那個(gè)個(gè)稅怎么還會(huì)扣罰款呢?我就比較奇怪,另外這家企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表當(dāng)中的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表啥都是0,也不知道這前會(huì)計(jì)咋搞的,固定資產(chǎn)都沒有,都做沒了,啥都是0。之前的會(huì)計(jì)資料賬簿我要了,都說沒有,那我這個(gè)建賬怎么辦呢?是從零開始建嗎?你們估計(jì)這家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)高不高?在疫情之前報(bào)稅是虧損的,另外我打聽到前幾年北京不是拍賣盛行嗎?這家企業(yè)另外還注冊(cè)了一個(gè)拍賣公司就賣字畫啥的,看來這個(gè)企業(yè)是哪個(gè)賺錢做哪個(gè),過了風(fēng)頭就轉(zhuǎn)行
郭老師,你好。就是進(jìn)出口那個(gè),2024.12月份,稅務(wù)說我們2021,2022,2023年的海關(guān)出口數(shù)據(jù),比我們每年申報(bào)的金額大。前兩天已經(jīng)在稅務(wù)更正申報(bào)了2021,2022,2023年12月份的增值稅,把差額都補(bǔ)到每年12月份,申報(bào)了。因?yàn)榇蟛糠质杖肴坑?jì)入到2024年了。現(xiàn)在2024年收入,調(diào)減100萬,2021,2022年,2023年收入填增了合計(jì)金額有100萬。成本發(fā)票也在做在2024年了,2024年的成本也要填減60萬,2021~2023年,成本也要增加60萬。所以收入,成本都調(diào)到以前年度去了,也補(bǔ)交了購銷合同印花稅。2021年12月補(bǔ)了一點(diǎn),2022年,補(bǔ)了一點(diǎn),2023年補(bǔ)了一點(diǎn),總共300多塊錢,這個(gè)印花稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝。
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
對(duì)呀!我很奇怪原來的會(huì)計(jì)為何申報(bào)印花稅為零?難道公司是免印花稅嗎?老師,我真的被這現(xiàn)象搞糊涂了!能幫我理清下嗎?如果確實(shí)是漏交了,我該給現(xiàn)在的老板說清嗎?謝謝
您具體可以看下稅務(wù)局的鑒定信息
老師您是說去問問稅務(wù)局嗎?
或者之前的我不用管,這個(gè)月開始我按照實(shí)際的購銷來申報(bào)印花稅,可以嗎
電子稅務(wù)局里面的企業(yè)信息,稅種鑒定信息里面,或者也可以問下稅務(wù)局,不過不要直接說你們都沒有交 您可以具體問下需要怎么交
好的,謝謝老師
不客氣,這是我們的職責(zé)所在
老師,這是每個(gè)月要交印花稅的,對(duì)嗎
是的,您這是需要按月計(jì)算印花稅的
老師,您好!公司沒有簽購銷合同,將當(dāng)月銷項(xiàng)收入和購進(jìn)總額加起來按百分之七十算可以嗎?還是怎樣做好?謝謝老師
我們這里是系統(tǒng)里面有設(shè)置的
您可以按這個(gè)這樣來計(jì)算