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我公司計提9月工資是:借:管理費用 -工資,貸應(yīng)付職工薪酬 計提個人:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 付工資時:借應(yīng)付職工工資 貸銀行存款,現(xiàn)在我們要把這個費用歸集到研發(fā)項目里,分錄怎么做?

2020-11-05 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-05 16:20

您好 借:研發(fā)支出 借方藍字 借:管理費用 -工資 借方紅字

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快賬用戶6822 追問 2020-11-05 16:22

藍字是正數(shù),紅字是負數(shù)對嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-05 16:46

藍字是正數(shù),紅字是負數(shù) 是的

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您好 借:研發(fā)支出 借方藍字 借:管理費用 -工資 借方紅字
2020-11-05
你好,第一種方式是正確的 計提的時候 借:管理費用-工資 ,貸 :應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放的時候 借: 應(yīng)付職工薪酬-工資 ,貸: 其他應(yīng)付款-老板
2021-01-27
您好 那您發(fā)放的時候可以這樣寫分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 40000 貸:其他應(yīng)付款 10000 貸:銀行存款 30000
2020-08-10
?你好;? ? 對的; 分錄就這樣走??
2022-06-07
同學(xué)你好 多計提的你要紅沖才對 是這樣做的
2024-04-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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