您好,第25欄,30732.57應(yīng)該是上個(gè)月申報(bào)表的應(yīng)交增值稅,正常情況下第30欄,也要填30732.57,你第30欄的26347.41是實(shí)際繳納的增值稅嗎?如果是,那么還有30732.57-26347.41=4385.16就是本月要補(bǔ)交的。
您好老師,請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月認(rèn)證抵扣的增值稅有留底,這個(gè)月填申報(bào)表的時(shí)候還需要填附表2嗎?上月留底11000多,這個(gè)月銷項(xiàng)6400多,這個(gè)月沒(méi)進(jìn)項(xiàng),是不用交稅的。但是附表2是否需要填寫呢?謝謝!
老師你幫我看下10月申報(bào)表哈。20欄為:留底的稅額:52043.19;32欄為:多繳的稅額:-56517.56;如果我11月打算用32欄多繳稅額;11月我進(jìn)項(xiàng)稅,少抵扣就可以了嘛。11月銷項(xiàng)票為:136977.93 進(jìn)項(xiàng)票我只認(rèn)證抵扣:39040.5 就可以了嘛
老師上個(gè)月轉(zhuǎn)出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進(jìn)項(xiàng)留底有這么多在申報(bào)表上 現(xiàn)在這個(gè)月銷項(xiàng)金額175120.04.進(jìn)項(xiàng)金額是168538.06上個(gè)月留底轉(zhuǎn)出未交增值稅9186.33這個(gè)做結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)完整的一筆分錄是?
這個(gè)月報(bào)稅,進(jìn)項(xiàng)多,銷項(xiàng)少,有留底,但我看不太懂這個(gè)申報(bào)表的32、33欄什么意思
老師你好!算這個(gè)月留底是這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額—上月留底對(duì)嗎?我看們會(huì)計(jì)還剩以0.13除以1.13是什么意思
清稅證明!租金3.5需要多少稅! 個(gè)人代開租金發(fā)票可以嗎? 我不是房東本人能開出來(lái)么?需要房東什么手續(xù)么?
老師對(duì)方給我公司開票為啥讓我公司進(jìn)電子稅務(wù)局系統(tǒng)確認(rèn)什么了,不知道嗎?在哪里確認(rèn)
老師請(qǐng)問(wèn)做稅務(wù)登記是從哪里進(jìn)去來(lái)著?
老師:我們公司名下沒(méi)有車,員工出差上海開自己的車加油。可以開發(fā)票嗎?
小規(guī)模公司,開具勞務(wù)外包服務(wù)類發(fā)票,選擇全額開票,差額計(jì)稅,現(xiàn)在要開服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票(除工資,社保外)部分,專票稅率是多少?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們公司提供場(chǎng)地租賃給對(duì)方,按季度預(yù)收租金,比如說(shuō)6月收7-9月租金3000元,并在6月一次性開3000元的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬呢
A公司轉(zhuǎn)款給B公司 但A公司要求B公司開C公司的發(fā)票,這個(gè)能開嗎 或者寫什么說(shuō)明可以嗎?
老師 ,銀行流水回單只是 ,寫明了繳稅,具體是什么稅,到電子稅務(wù)局哪里查詢,哪里打印繳稅回單(回單上面寫了具體繳納什么稅了吧?我做賬用 單單憑銀行流水回單 看不出來(lái)是啥稅
公司銀行基本存款賬戶如何申請(qǐng)網(wǎng)銀收款二維碼和pos機(jī)?
這道題我做的甲公司的會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有錯(cuò)?
不對(duì)吧,每月稅款我都按時(shí)足額交的,而且這個(gè)月還有留底的,怎么還補(bǔ)繳呢?
您好,你看下第30行? 本期繳納上期應(yīng)納稅額? 是不是填的對(duì)
上個(gè)月報(bào)稅交的款和30欄的數(shù)額一樣
你上個(gè)月的申報(bào)表拍了看一下
這個(gè)是上個(gè)月的報(bào)表