您好,第25欄,30732.57應該是上個月申報表的應交增值稅,正常情況下第30欄,也要填30732.57,你第30欄的26347.41是實際繳納的增值稅嗎?如果是,那么還有30732.57-26347.41=4385.16就是本月要補交的。
您好老師,請問我上個月認證抵扣的增值稅有留底,這個月填申報表的時候還需要填附表2嗎?上月留底11000多,這個月銷項6400多,這個月沒進項,是不用交稅的。但是附表2是否需要填寫呢?謝謝!
老師你幫我看下10月申報表哈。20欄為:留底的稅額:52043.19;32欄為:多繳的稅額:-56517.56;如果我11月打算用32欄多繳稅額;11月我進項稅,少抵扣就可以了嘛。11月銷項票為:136977.93 進項票我只認證抵扣:39040.5 就可以了嘛
老師上個月轉(zhuǎn)出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進項留底有這么多在申報表上 現(xiàn)在這個月銷項金額175120.04.進項金額是168538.06上個月留底轉(zhuǎn)出未交增值稅9186.33這個做結(jié)轉(zhuǎn)當月進項銷項完整的一筆分錄是?
這個月報稅,進項多,銷項少,有留底,但我看不太懂這個申報表的32、33欄什么意思
老師你好!算這個月留底是這個月的銷項稅額—進項稅額—上月留底對嗎?我看們會計還剩以0.13除以1.13是什么意思
根據(jù)文件要求,公司員工因在外辦公,先自己購買商業(yè)保險了,找公司報銷可以嗎,發(fā)票開具的是個人。
老師您好,請問企業(yè)所得稅預交申報表,已計入成本費用的職工薪酬這塊。建筑勞務公司(純勞務公司)這個地方可以只填管理人員工資,像農(nóng)民工工資可以不填嗎?
老師,預繳企業(yè)所得稅申報表里面新增的職工薪酬欄,請問實際支付的職工薪酬是要怎么取數(shù)?好像是說要跟個稅申報的來比對嗎?那有個問題就是,1月發(fā)放的是去年12月的工資,9月工資是在10月發(fā)放,
公司12月升一般納稅人,但是12月之前簽了幾個大工程合同是沒加稅點的,那開票必須按9%來開嗎?還是根據(jù)合同來
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓跟當時是否有銷售額有關(guān)系嗎?什么樣的關(guān)系
老師,9月工資我們這個月還沒發(fā)放,那9月個稅需要先按照工資表上的9月應發(fā)工資先申報9月個稅嗎?我是前兩天就按9月計提的應發(fā)工資來申報了9月個稅了的,但是我同事跟我說要實際發(fā)了工資才能申報個稅,沒發(fā)工資就要0申報個稅,是這樣的嗎?
老師,我公司是苗木公司的,為什么沒有成本呢,人工有幾個是在苗場上班的,工資會計分錄怎么做才能做成有成本呢
老師,就是個稅申報和發(fā)工資有關(guān)系嗎?就是如果公司一直沒有錢發(fā),工資已經(jīng)掛賬了,那么個稅申報系統(tǒng)里個稅是零申報嗎?還是不用申報?
我是一般納稅人(建筑工程公司)1月有一張進項專用發(fā)票認證了,但是9月把之前認證的紅沖了,我這個紅沖了的發(fā)票憑證應該怎么做?是不是要做進項稅額轉(zhuǎn)出?
董孝彬老師可以問個問題嗎?
不對吧,每月稅款我都按時足額交的,而且這個月還有留底的,怎么還補繳呢?
您好,你看下第30行? 本期繳納上期應納稅額? 是不是填的對
上個月報稅交的款和30欄的數(shù)額一樣
你上個月的申報表拍了看一下
這個是上個月的報表