多交了實際就是56517.57是吧 可以的
老師你幫我看下10月申報表哈。20欄為:留底的稅額:52043.19;32欄為:多繳的稅額:-56517.56;如果我11月打算用32欄多繳稅額;11月我進項稅,少抵扣就可以了嘛。11月銷項票為:136977.93 進項票我只認證抵扣:39040.5 就可以了嘛
老師,19年11月的時候申報增值稅,銷項稅額11萬,進項稅額10萬,有留抵稅額5萬。所以沒繳納增值稅。因為現(xiàn)在稅務機關發(fā)現(xiàn)抵扣的稅款都是虛開發(fā)票,要求做全部進項稅額轉出補稅,并且重新繳納2019年11月的增值稅如果我重新申報19年11月增值稅表的時候,是繳納11萬的增值稅么?不需要在扣除留抵的5萬吧。
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認證進項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關于這7萬多的進項因為他是一張發(fā)票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
老師你好!請問我8月開了一張紅字專用發(fā)票信息表,進項是以前已抵扣了。問是如果抵扣過了開的紅字信息表進項額會當月轉出是嗎?電子稅務報表進項20欄紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額數(shù)據(jù)可以手動改為0嗎?,因為我發(fā)現(xiàn)進項不夠轉出后要多交7萬稅。
老師,目前公司6月跟7月各有進項稅額留底1.5萬左右,如果我8月開票的話留底的稅額是按多少算呢?,1.5萬還是3萬呢?還是說只看7月申報的增值稅報表的那一欄期末留抵的稅額就是截止到目前還可以抵扣的稅額呢?
客房要求多開票,收幾個點才不虧本
買酒可以開專票抵扣嗎
旅游管理-景區(qū)運營、市場營銷、規(guī)劃開發(fā)。 文化創(chuàng)意-遺產保護。 營銷推廣-新媒體、品牌打造。 生態(tài)旅游-可持續(xù)發(fā)展、環(huán)境管理。 體驗設計-沉浸式活動、服務質量優(yōu)化。 智慧旅游-數(shù)字化、大數(shù)據(jù)。 這些課程在哪里能找到?我怎么沒有看到咱們哪里有 要做賬的課程
材料是從個人那購買的 ,對方收了我款,然后第一次開票時開錯了,然后就不能再開,就用別人的身份證代開了發(fā)票。出現(xiàn)收款人和代開發(fā)票的供應商名字不一樣,這個喲啊怎樣處理?
員工不在公司繳納社保的,只發(fā)工資,需要在該公司申報社保嗎?社保是委托代繳
7000的原料加工了6500的鋼筋顆粒,我算加工費多錢一噸,加工費除以這個原料的7000噸還是除以這個成品6500
在經營范圍規(guī)范表述查詢并生成組合碼,選擇增加適用大米批發(fā)的一般納稅人的經營范圍,選市場營銷策劃,咨詢策劃服務,銷售代理,這幾個合適么?會對繳稅這塊有影響么?
老師:請問下,公司股權轉讓所繳的稅費能不能做到賬上去
學校實驗基地種的菜賣了,應該怎么開稅票呢?
員工離職了又入職,然后再入職時直接按照第一次入職的時間做的信息采集,這樣只可能對預繳個稅造成影響,年底做匯算的時候還是會按照準確的多貼少補的對嗎,往年已經產生的錯誤且已經匯算過了,可以不做處理的吧