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老師,請問一下以前年度多計提的成本和管理費用,掛賬其他應(yīng)付款,實際是不用支付的,如何調(diào)賬?

2020-11-05 10:21
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-05 10:35

你好 多計提了 我看看你之前的分錄 現(xiàn)在得走以前年度損益調(diào)整來沖掉了

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快賬用戶2356 追問 2020-11-05 10:37

以前分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本-曬圖費,貸:其他應(yīng)付款-其他

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齊紅老師 解答 2020-11-05 10:41

你好? ? ?現(xiàn)在做? 借 其他應(yīng)付 款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤 這個是紅沖分錄? ??

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快賬用戶2356 追問 2020-11-05 10:44

會涉及到稅款嗎?

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快賬用戶2356 追問 2020-11-05 10:46

上面的分錄是所有數(shù)值都紅字嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-05 10:51

你好? 這個你記得匯算的時候把這部分多計提的調(diào)增處理。? 因為你去年都沖了成本沖了利潤了 。? 不是紅字 是正數(shù)? ?

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快賬用戶2356 追問 2020-11-05 14:11

如果不通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整,可以怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-05 14:13

你好? 必須要走這個科目。 你是跨年的損益了? ?

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你好 多計提了 我看看你之前的分錄 現(xiàn)在得走以前年度損益調(diào)整來沖掉了
2020-11-05
您好,補計提即可。借成本或費用,貸應(yīng)付職工薪酬。
2020-12-07
你好,那這樣銀行存款不是也對不上?
2024-05-29
同學(xué)你好,兩個科目直接調(diào)整就可以; 借,其他應(yīng)收款 貸,其他應(yīng)付款;
2021-07-31
借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-員工 視同去年就這樣處理了,然后修改年報,做匯算
2024-04-22
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