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老師,請問以前年度的其他應收款記為其他應付款。如何調(diào)整賬?用的小企業(yè)會計準則

2021-07-31 14:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-31 14:41

同學你好,兩個科目直接調(diào)整就可以; 借,其他應收款 貸,其他應付款;

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快賬用戶5866 追問 2021-07-31 14:44

好的,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2021-07-31 14:46

不客氣的,祝您學習愉快;

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同學你好,兩個科目直接調(diào)整就可以; 借,其他應收款 貸,其他應付款;
2021-07-31
同學,你好,這兩個不影響 利潤表,所以直接按正確的調(diào)整了就行
2022-01-19
相當于你之前多做了金額,現(xiàn)在直接做一個相反的分錄,把之前多的金額沖掉就可以了。 借,管理費用,負數(shù) 42000-4200 貸,其他應付款,負數(shù)
2021-10-13
借其他應付款 貸其他應收款
2021-11-25
現(xiàn)在調(diào)賬 借 其他應收款-個稅 貸:正確的科目
2024-05-16
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