您好,補(bǔ)計(jì)提即可。借成本或費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬。
我公司只給個別幾個管理人員交了養(yǎng)老保險(xiǎn),而且款統(tǒng)一是由公司支付,個人不承擔(dān),我直接在支付時借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,出賬可以嗎? 或者每月計(jì)提時借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款, 支付時:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,可以嗎
老師你好:以前會計(jì)計(jì)提了社保,掛賬其他應(yīng)付款。但實(shí)際交時比計(jì)提的多,該如何處理呢?是不是可以寫借管理費(fèi)用,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款?
我之前計(jì)提社保時是:借:管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款-個人社保 貸:其他應(yīng)付款-社保局 現(xiàn)在我繳納社保時可以:借:其他應(yīng)付款-社保局 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個人社保 可以嗎?
老師,您好, 我想問下計(jì)提的6-7月社保:我是這樣計(jì)提的:借管理費(fèi)用-社保 貸其他應(yīng)收款 墊付社保:其他應(yīng)收款-社保 貸銀行存款 還款社保 銀行存款 貸其他應(yīng)收款 這樣可以嗎
外賬的社保沒計(jì)提。在繳納時借管理費(fèi)用,借其他應(yīng)付款貸銀行存款可以不。
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價設(shè)備10萬,該設(shè)備賣給另一個公司5萬,但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,因?yàn)槲覀児締T工全國各地都有,工資公司發(fā)放,社保公積金就是喊其他公司代買的,他們就開票給我們服務(wù)費(fèi),那怎么做賬啊,比如員工工資1000,社保公積金合計(jì)2000,個人部分800,,公司發(fā)放工資8000,代買公司開票2000,怎么做分錄啊
請問一般納稅人之前開了2000專票給他,現(xiàn)在他要退款500,直接開-500的發(fā)票給他嗎。還是之前要作廢然后重新開
小規(guī)模,銷售233489.82,申報(bào)印花稅,填寫計(jì)稅依據(jù)是233489.82/1.01還是233489.82/1.03?
一個企業(yè)投資我們企業(yè),打錢到我們企業(yè)對公賬戶,我需要給他開票嗎?
我們一個勞務(wù)派遣的員工辭退了 ,需要支付賠償金,他的合同是跟勞務(wù)派遣簽訂的,想問一下這個是我們直接支付賠償金還是通過勞務(wù)派遣公司比較合適啊
老師,我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說是收不回來計(jì)入到營業(yè)外支出,2025年溝通后有說又可以收回了,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?計(jì)入什么科目?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報(bào)表?請?jiān)敿?xì)回復(fù) 可以簡單的理解為我們這個款項(xiàng)又有可能收回了 所有要轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款里面 2025年賬務(wù)處理 借方:其他應(yīng)收款 貸方:以前年度損益調(diào)整 借方:以前年度損益調(diào)整 貸方:利潤分配 納稅調(diào)增是調(diào)整2023年的納稅申報(bào)表是么?還是2024年2025年?填寫在調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表“其他”
福利費(fèi)是按工資的14%嗎
請問老師公司賣二手車需要交哪些稅呢?發(fā)票怎么開呢
請問,員工個人公益捐贈,能抵扣個稅嗎?申報(bào)工資時怎么填呀?例如工資8000元,捐了1320元,填附表總提醒不能超過樓除數(shù)0?不知道是哪里填錯了,還是別的原因?謝謝
您好,實(shí)際繳納時借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款
您好,做錯分錄紅字沖回
謝謝,老師!
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持