你好,11月份申報(bào)10月份增值稅,按正數(shù)發(fā)票金額減去負(fù)數(shù)發(fā)票金額之后的余額申報(bào)就是了 比如正數(shù)100萬,負(fù)數(shù)10萬,實(shí)際收入按90萬申報(bào)就是了?
九月份開了一張專用發(fā)票,十月份開紅字發(fā)票,我這個(gè)月報(bào)增值稅申報(bào)表該怎么填?
老師您好,十月份開了一張八月份開錯(cuò)的票,紅沖了。我這個(gè)月申報(bào)增值稅怎么申報(bào),要算上這個(gè)新開的票嗎?
老師,我公司十月份開了一張三個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票,同時(shí)開了一張紅沖八月份開的五個(gè)點(diǎn)的普票,請(qǐng)問下,在申報(bào)十月份的增值稅時(shí),可以沖減當(dāng)月的增值稅嗎?
老師,您好,我公司7月份開了一張普票,在八月開出紅沖了,在八月份又開出一張同等金額的普票,這個(gè)分錄和稅務(wù)上怎么處理
你好老師,十月份沖紅一張9月份的發(fā)票,金額負(fù)10000,然后重新開具了一張金額相同的正數(shù)10000的發(fā)票,其余的沒有開票,十月份一共開了這兩張發(fā)票,這個(gè)在這個(gè)申報(bào)期填報(bào)報(bào)表的時(shí)候,怎么填?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
我正數(shù)100萬,負(fù)數(shù)也是100萬,我開錯(cuò)的原因是稅號(hào)寫錯(cuò)了,我實(shí)際就不需要報(bào)了是不是
你好,是的,這種情況就是按0申報(bào)的?