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老師您好,十月份開了一張八月份開錯(cuò)的票,紅沖了。我這個(gè)月申報(bào)增值稅怎么申報(bào),要算上這個(gè)新開的票嗎?

2020-11-05 08:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-05 08:49

你好,11月份申報(bào)10月份增值稅,按正數(shù)發(fā)票金額減去負(fù)數(shù)發(fā)票金額之后的余額申報(bào)就是了 比如正數(shù)100萬,負(fù)數(shù)10萬,實(shí)際收入按90萬申報(bào)就是了?

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快賬用戶3863 追問 2020-11-05 08:50

我正數(shù)100萬,負(fù)數(shù)也是100萬,我開錯(cuò)的原因是稅號(hào)寫錯(cuò)了,我實(shí)際就不需要報(bào)了是不是

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-05 08:53

你好,是的,這種情況就是按0申報(bào)的?

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你好,11月份申報(bào)10月份增值稅,按正數(shù)發(fā)票金額減去負(fù)數(shù)發(fā)票金額之后的余額申報(bào)就是了 比如正數(shù)100萬,負(fù)數(shù)10萬,實(shí)際收入按90萬申報(bào)就是了?
2020-11-05
您好,可以沖減當(dāng)月的增值稅。
2020-11-07
你好,開票系統(tǒng)會(huì)正負(fù)相抵余額計(jì)算增值稅,
2020-10-20
您好,附1那里的數(shù)據(jù)是自動(dòng)讀入的,金額就是藍(lán)紅相抵,金額為0申報(bào)
2023-11-14
你好,五月份就直接零申報(bào)就可以。
2024-06-12
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