你好,開(kāi)票系統(tǒng)會(huì)正負(fù)相抵余額計(jì)算增值稅,
我公司2019年8月份代開(kāi)專票一張 ,12月份這張發(fā)票沒(méi)有備注信息,大廳開(kāi)了紅字發(fā)票,又原金額開(kāi)了一張正確的發(fā)票,8月份申報(bào)增值稅已經(jīng)申報(bào)了這張專票,12月份再怎么申報(bào)這張專票?
九月份開(kāi)了一張專用發(fā)票,十月份開(kāi)紅字發(fā)票,我這個(gè)月報(bào)增值稅申報(bào)表該怎么填?
老師您好,十月份開(kāi)了一張八月份開(kāi)錯(cuò)的票,紅沖了。我這個(gè)月申報(bào)增值稅怎么申報(bào),要算上這個(gè)新開(kāi)的票嗎?
9月份開(kāi)的專票 十月份開(kāi)了紅字信息發(fā)票 又開(kāi)了和九月份一樣的發(fā)票 10月份怎么做賬
老師,7月份公司開(kāi)出一張紅字發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)具其他發(fā)票,這張紅字發(fā)票沒(méi)有增值稅申報(bào),8月份又沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,8月份增值稅申報(bào)表可以補(bǔ)報(bào)進(jìn)去嗎,還是需要做7月份增值稅變更?
奧老師,你的意思就是做支出的時(shí)候再摘要欄寫(xiě)清楚是無(wú)票支出,這樣攤銷長(zhǎng)期費(fèi)用調(diào)增的時(shí)候查明細(xì)賬就可以算出無(wú)票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無(wú)票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個(gè)其他就可以是吧
我公司租房,用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)怎么做,一年的租金是264485.96,租3年
老師想問(wèn)一下,出口一批貨物,因?yàn)槭瞧垂竦?,所以提單是一份總提單,然后因?yàn)橐呀?jīng)到港了,貨代表示無(wú)法提供分提單,那現(xiàn)在提單跟報(bào)關(guān)單有區(qū)別,這個(gè)有什么辦法解決嗎?
請(qǐng)教老師,資本弱化條款 是不是只要求關(guān)聯(lián)方之間的借貸呢 非關(guān)聯(lián)方不需要遵守呢,謝謝
這個(gè)無(wú)票支出的裝修費(fèi)攤銷,匯算的時(shí)候再那個(gè)表調(diào)增,也是那個(gè)其他調(diào)增嗎
公司怎么集中給沒(méi)有做匯算個(gè)稅的人做匯算的啊,在哪里操作的啊
老師,注銷清稅證明咋開(kāi)具,具體步驟
叉車?yán)锩婕拥牟裼陀?jì)入什么科目
老師,比如裝修費(fèi),10000有票,5000沒(méi)票,然后按10個(gè)月攤銷,每月攤銷1500記賬的時(shí)候都計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣我匯算的時(shí)候怎么查無(wú)票攤銷了多少啊,有啥好方法沒(méi)有,可以一下查出無(wú)票攤銷了多少
是小規(guī)模的,不在一個(gè)報(bào)稅季度
你好,你們是月報(bào),還是季報(bào)的,
我們小規(guī)模是季報(bào)
你好,10月份開(kāi)的紅字是另外一個(gè)季度,和這季度無(wú)關(guān),
嗯嗯,我報(bào)稅也是這樣報(bào),填好了不敢報(bào)如果在異地交稅后這個(gè)能不能退稅
你好,可以的,在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)時(shí)可以扣除的,