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九月份開(kāi)了一張專用發(fā)票,十月份開(kāi)紅字發(fā)票,我這個(gè)月報(bào)增值稅申報(bào)表該怎么填?

2020-10-20 22:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-20 22:19

你好,開(kāi)票系統(tǒng)會(huì)正負(fù)相抵余額計(jì)算增值稅,

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快賬用戶9516 追問(wèn) 2020-10-21 09:23

是小規(guī)模的,不在一個(gè)報(bào)稅季度

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齊紅老師 解答 2020-10-21 10:19

你好,你們是月報(bào),還是季報(bào)的,

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快賬用戶9516 追問(wèn) 2020-10-21 11:47

我們小規(guī)模是季報(bào)

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齊紅老師 解答 2020-10-21 11:49

你好,10月份開(kāi)的紅字是另外一個(gè)季度,和這季度無(wú)關(guān),

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快賬用戶9516 追問(wèn) 2020-10-21 11:51

嗯嗯,我報(bào)稅也是這樣報(bào),填好了不敢報(bào)如果在異地交稅后這個(gè)能不能退稅

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齊紅老師 解答 2020-10-21 11:56

你好,可以的,在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)時(shí)可以扣除的,

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你好,開(kāi)票系統(tǒng)會(huì)正負(fù)相抵余額計(jì)算增值稅,
2020-10-20
您好,再申報(bào)的時(shí)候按照正數(shù)發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票相抵后的金額申報(bào)
2024-10-18
你好,這種情況需要這樣處理: 9月份做正常收入發(fā)票的分錄,10月份做收入的紅沖分錄
2023-10-06
你好,跨季度了,要做賬的哈
2023-10-06
您好, 您按正負(fù)相加的金額申報(bào)納稅
2020-09-26
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