您好,可以沖減當(dāng)月的增值稅。
老師您好,十月份開了一張八月份開錯的票,紅沖了。我這個月申報增值稅怎么申報,要算上這個新開的票嗎?
老師,我公司十月份開了一張三個點的專用發(fā)票,同時開了一張紅沖八月份開的五個點的普票,請問下,在申報十月份的增值稅時,可以沖減當(dāng)月的增值稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人1月開了四十三的專用發(fā)票,二月份發(fā)現(xiàn)賬戶是錯的,重新開了四十三萬專票,本來要把一月開的四十三萬專票紅沖掉的,可結(jié)果后面因為什么導(dǎo)致忘記紅沖了,現(xiàn)在這個月申報的時候才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有紅沖掉,現(xiàn)在4月份紅沖了1月份的四十三萬的專票,現(xiàn)在申報稅怎么申報啊,是照常申報交稅嗎,那四月紅沖了當(dāng)時1月份開的專用發(fā)票怎么處理呢
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進(jìn)項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師,我們2022年9月份開了一張增值稅專用發(fā)票稅率是3% 10月份申報的時候,也交稅了,但在2023年6月份把這張3%稅率的發(fā)票紅沖了,請問下我怎么填寫,增值稅減免申報明細(xì)表,下圖是第二季度開具的增值稅專用發(fā)票明細(xì)
一年的軟件服務(wù)費要分?jǐn)偠惽翱鄢龁幔?/p>
老師請問一下,5月底發(fā)4月份工資怎么申報個稅? 因為4月計提工資4000元,扣掉4月份社保費,剩下的是按實際發(fā)放數(shù)申報嗎?
老板名下已經(jīng)有了一個工廠,現(xiàn)在她想再買一個工廠,這個新買工廠怎么規(guī)劃的好?
老師 損失不應(yīng)該在借方嗎
老師,我們向供應(yīng)商采購,供應(yīng)商也正常開票給了我們,但是后續(xù)我們發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,需要扣供應(yīng)商的錢,我們是直接在付的貨款中扣,還是讓供應(yīng)商打賠款錢,哪個比較合規(guī)
請問老師物業(yè)公司的成本是哪些呢?
能翻譯一下這是什么意思?
老師,銀行承兌付款的做賬需要哪些附件?
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會計處理,需要哪些附件
這是什么意思?增值稅發(fā)票和個人所得稅什么關(guān)系?
但他們的稅率不一樣,而且一個是普票,一個是專票
沖減的金額也比單月開的金額要多
您好,普票和專票沒有影響,對應(yīng)的稅額減去的。
好的,還有稅率不一樣,有沒有影響?
您好,這個沒影響的啊