您好,附1那里的數(shù)據(jù)是自動(dòng)讀入的,金額就是藍(lán)紅相抵,金額為0申報(bào)
一般納稅人,1月份有開(kāi)票,正常申報(bào)的。之后幾個(gè)月了沒(méi)有開(kāi)票,2月了份紅沖了4張發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)票,負(fù)數(shù)不能申報(bào),就零申報(bào)了,之后幾個(gè)月也是零申報(bào)的。10月有開(kāi)票,能不能把多交的4張發(fā)票的稅金直接抵掉,金額填在哪個(gè)選項(xiàng)
一般納稅人,1月份有開(kāi)票,正常申報(bào)的。之后幾個(gè)月了沒(méi)有開(kāi)票,2月了份紅沖了4張發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)票,負(fù)數(shù)不能申報(bào),就零申報(bào)了,之后幾個(gè)月也是零申報(bào)的。10月有開(kāi)票,能不能把多交的4張發(fā)票的稅金直接抵掉,金額填在哪個(gè)選項(xiàng)
老師,您好,我一個(gè)同事負(fù)責(zé)開(kāi)票的,我負(fù)責(zé)做賬的,現(xiàn)在我在做9月份的賬,剛才他把所有9月份開(kāi)的票給我做附件,其中有一個(gè)發(fā)票他金額9月份當(dāng)時(shí)開(kāi)錯(cuò)了,然后當(dāng)時(shí)就開(kāi)了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,這兩張票我可以不做賬吧,稅收申報(bào)也不需要做什么吧?
老師,我1月份開(kāi)了一張發(fā)票,2月份紅沖了,這個(gè)月申報(bào)1月份的數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票的金額已經(jīng)沒(méi)有了,那我就按照新的數(shù)據(jù)申報(bào)嗎?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開(kāi)了一張專票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開(kāi)具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師就是印花稅可以用應(yīng)交稅費(fèi)作為一級(jí)科目嗎?
老師你好就是哪些二級(jí)科目是計(jì)入稅金及附加的
老師,電稅局上年度申報(bào)需要幾張報(bào)表,只需要年度的嗎?還是季度的也需要
水利建設(shè)基金前面是用稅金及附加?
老師好!我接手的那個(gè)單位有一筆虛增的庫(kù)存商品,該怎么把它沖走呢
板材質(zhì)量有問(wèn)題,收到板材退貨款,這樣做賬對(duì)么
老師,去年的滴滴電子發(fā)票今年還能用不
老師就是高速上的通行費(fèi)的普票也可以抵專票的稅嗎?
只做過(guò)商貿(mào)類型的會(huì)計(jì)能去面試房地產(chǎn)公司會(huì)計(jì)能行嗎?有什么不同?
老師就是印花稅的一級(jí)科目是什么?
那就是不用填寫是吧
您好,要讀入數(shù)據(jù)的,表面看是沒(méi)有數(shù)據(jù)
那我填的話也是填0,就是零申報(bào)的意思吧?還是需要怎么做呢
您好,附一的數(shù)據(jù)不是自己填的,讀入的,是不是有一個(gè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū),那里點(diǎn)。 確實(shí)讀入后是0
就是零申報(bào)的意思吧
您好,對(duì)對(duì),是的,就是0申報(bào)