您好,2500是稅前工資還是稅后工資,個人社保多少錢?

我們單位有幾個員工工資是在本單位發(fā)放,但社保本月由投資方幫繳納(之后這部分費(fèi)用本公司會支付給投資方,社保下月轉(zhuǎn)回本公司繳納,請問這一部分員工的社保是在本公司計提還是投資方這邊計提?這一部分費(fèi)用支付給投資方的時候又如何做賬呢?
公司有個員工,公司每個月給他工資2500,然后幫他全額支付社保,這樣我應(yīng)該如何做賬計提工資,發(fā)放工資和支付社保費(fèi)
老師好!公司應(yīng)發(fā)工資33700元,扣員工罰款210元,扣員工水電費(fèi)50元,扣個人社保358元。公司實發(fā)工資 33082元。公司實交社保2146元。計提工資、支付員工資、支付社保,記賬如下,請問正確嗎? 1、計提工資、社保 借:管理費(fèi)用—工資 33700 管理費(fèi)用—社保(公司)1788 貸:應(yīng)付工資—工資 33700 應(yīng)付工資 —社保(公司)1788 2、支付員工工資 借:應(yīng)付工資—工資 33700 貸: 現(xiàn)金 33082 其他應(yīng)付款—社保(個人) 358 營業(yè)外收入(罰款)210 營業(yè)外收入(水電費(fèi))50 3、支付社保 借:應(yīng)付工資—社保(公司)1788 其他應(yīng)付款—社保(個人)358 貸:現(xiàn)金 2146
老師,公司全額交社保,員工工資一個月4500。我計提工資,發(fā)放工資,和計提社保,發(fā)放社保的分錄應(yīng)該怎么做啊
老師好!請問如下分錄是否正確?計提工資 、發(fā)放工資、支付社保費(fèi)。 1、計提工資 借:管理費(fèi)用 —工資 47020 管理費(fèi)用(公司社保) 803.71 貸:應(yīng)付工資 47020 應(yīng)付工資(公司社保)803.71 2、發(fā)放工資 借:應(yīng)付工資 47020 貸: 現(xiàn)金 46616 其他應(yīng)收款 (個人社保)404 3、支付社保 借:應(yīng)付工資(公司社保) 803.71 其他應(yīng)收款(個人社保)404 貸:現(xiàn)金 1207.71
老師你好,采購單不含稅單價無法在原始票據(jù)更改導(dǎo)致庫存商品和進(jìn)項稅差異0.02,這種情況怎么調(diào)賬
公司給主播就是勞務(wù)人員刷的禮物視同銷售嗎,還有給主播自己成立的個體戶刷禮物也視同銷售嗎?有沒有文件規(guī)定?
老師,公司章程在哪里可以打印出來呢
公司給主播就是勞務(wù)人員刷的禮物視同銷售嗎,還有給主播自己成立的個體戶刷禮物也視同銷售嗎
老師,你好。公司固定資產(chǎn)賣了,開票的話是開什么?做賬的話是把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理里嗎
老師,銀行的回單寫法人名字寫錯了一個字,有沒有什么影響,應(yīng)該怎么處理比較好
支付工會經(jīng)費(fèi)怎么做賬
老師,我4月買的電腦,員工5月才來報銷,現(xiàn)在要怎么做賬,固定資產(chǎn)入在什么時候,折舊什么時候
老師,公司的一塊土地出租了,要交哪些稅?
請問公司進(jìn)口一批化妝品,有海關(guān)增值稅專用繳款書,這個是干啥用的呢。是不是可以退稅啊
2500元不用扣稅啊,個人社保326.24公司279.22
您好,若2500是稅后工資,則借成本或費(fèi)用2826.34貸應(yīng)付職工薪酬~工資,借應(yīng)付職工薪酬~工資貸其他應(yīng)付款~社保326.34借應(yīng)付職工薪酬~工資2500貸銀行存款