您好,2500是稅前工資還是稅后工資,個(gè)人社保多少錢?
我們單位有幾個(gè)員工工資是在本單位發(fā)放,但社保本月由投資方幫繳納(之后這部分費(fèi)用本公司會(huì)支付給投資方,社保下月轉(zhuǎn)回本公司繳納,請問這一部分員工的社保是在本公司計(jì)提還是投資方這邊計(jì)提?這一部分費(fèi)用支付給投資方的時(shí)候又如何做賬呢?
公司有個(gè)員工,公司每個(gè)月給他工資2500,然后幫他全額支付社保,這樣我應(yīng)該如何做賬計(jì)提工資,發(fā)放工資和支付社保費(fèi)
老師好!公司應(yīng)發(fā)工資33700元,扣員工罰款210元,扣員工水電費(fèi)50元,扣個(gè)人社保358元。公司實(shí)發(fā)工資 33082元。公司實(shí)交社保2146元。計(jì)提工資、支付員工資、支付社保,記賬如下,請問正確嗎? 1、計(jì)提工資、社保 借:管理費(fèi)用—工資 33700 管理費(fèi)用—社保(公司)1788 貸:應(yīng)付工資—工資 33700 應(yīng)付工資 —社保(公司)1788 2、支付員工工資 借:應(yīng)付工資—工資 33700 貸: 現(xiàn)金 33082 其他應(yīng)付款—社保(個(gè)人) 358 營業(yè)外收入(罰款)210 營業(yè)外收入(水電費(fèi))50 3、支付社保 借:應(yīng)付工資—社保(公司)1788 其他應(yīng)付款—社保(個(gè)人)358 貸:現(xiàn)金 2146
老師,公司全額交社保,員工工資一個(gè)月4500。我計(jì)提工資,發(fā)放工資,和計(jì)提社保,發(fā)放社保的分錄應(yīng)該怎么做啊
老師好!請問如下分錄是否正確?計(jì)提工資 、發(fā)放工資、支付社保費(fèi)。 1、計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用 —工資 47020 管理費(fèi)用(公司社保) 803.71 貸:應(yīng)付工資 47020 應(yīng)付工資(公司社保)803.71 2、發(fā)放工資 借:應(yīng)付工資 47020 貸: 現(xiàn)金 46616 其他應(yīng)收款 (個(gè)人社保)404 3、支付社保 借:應(yīng)付工資(公司社保) 803.71 其他應(yīng)收款(個(gè)人社保)404 貸:現(xiàn)金 1207.71
老師好,請問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀尽N野袯om全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
2500元不用扣稅啊,個(gè)人社保326.24公司279.22
您好,若2500是稅后工資,則借成本或費(fèi)用2826.34貸應(yīng)付職工薪酬~工資,借應(yīng)付職工薪酬~工資貸其他應(yīng)付款~社保326.34借應(yīng)付職工薪酬~工資2500貸銀行存款