您好 借:管理費(fèi)用-工資 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 借:營業(yè)外支出-社保個(gè)人部分 貸:銀行存款
老師,您好!我想問下計(jì)提工資社保,發(fā)放工資和繳納社保的分錄應(yīng)該怎么做?
老師,公司全額交社保,員工工資一個(gè)月4500。我計(jì)提工資,發(fā)放工資,和計(jì)提社保,發(fā)放社保的分錄應(yīng)該怎么做啊
老師,計(jì)提工資和社保以及發(fā)放工資和繳納社保的會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的,社保個(gè)人部分我們是公司全額交
老師,請(qǐng)問一下,員工的社保全額由公司承擔(dān),(比如公司總額是4450.29(包括了工資3000和社保全額1450.59)麻煩老師計(jì)提工資和社保和發(fā)放工資和支付社保,分錄怎么做,怎么弄不平呢
先交社保再扣工資,計(jì)提社保計(jì)提工資,發(fā)放社保,發(fā)放工資的分錄都怎么寫
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問,我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
老師,這對(duì)應(yīng)的是計(jì)提工資,發(fā)放工資和繳納社保的分錄,那計(jì)提社保的分錄呢
借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 第一筆分錄不是包含了么
請(qǐng)問營業(yè)執(zhí)照變更了么
抱歉 后面一句回復(fù)錯(cuò)地方了 對(duì)不起