增值稅不是按差額后面的這個(gè)去申報(bào)嗎?
個(gè)體戶,小規(guī)模,可以核定征收嗎?
老師??腿速r償損壞的錢。怎么做賬,小東西,比如煙灰缸
我們是二手房東一般納稅人,取得一手房東也是一般納稅人,專票簡(jiǎn)易征收五個(gè)點(diǎn)專票,但是我們開出去是9個(gè)點(diǎn)可以抵扣增值稅嗎?
老師,這個(gè)分錄,做的對(duì)嗎?一次性折舊,等給蘇光榮付款的時(shí)候分錄應(yīng)該怎么寫呢
為什么應(yīng)收賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)正常嗎
如果我工資只報(bào)512.3,需要報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)呢
老師 員工出差費(fèi)用報(bào)銷的有餐費(fèi)、油費(fèi)、電話費(fèi)、住宿費(fèi)是統(tǒng)一按差旅費(fèi)入賬還是分開寫?
老師好,統(tǒng)計(jì)報(bào)表不按真實(shí)的填可以不,讓4號(hào)報(bào)上去,帳來不及做,這個(gè)填的不真實(shí),接近真實(shí)數(shù)據(jù),會(huì)有啥影響不
老師:11500元是價(jià)稅合計(jì)合計(jì)金額,6%稅率,不含稅價(jià)是10849元,管理費(fèi)2.5%是按不含稅計(jì)算還是含稅價(jià)計(jì)算呢?
5月銷項(xiàng)220684.8。 認(rèn)證發(fā)票215789.29怎么做賬
這個(gè)增值稅稅額是按差額扣除之后去申報(bào),
稅額應(yīng)該是607.2元對(duì)吧,但是我已經(jīng)申報(bào)了,
交稅了?去更正申報(bào),有多交稅申請(qǐng)抵減后面需要交的
需要聯(lián)系稅管員嗎,還是直接去大廳申報(bào)
你這個(gè)是不是交稅了?交稅你先電子稅務(wù)局看可以提交不?不能就去大廳申報(bào),填寫退抵稅申請(qǐng)表,
還有就是19年的稅率是3%,20年沖紅之后按1%開,不是說按發(fā)生時(shí)間走,但是如果按3%開票稅務(wù)系統(tǒng)是不是又得出現(xiàn)問題。
這個(gè)按正規(guī)的處理是再開藍(lán)字也是按3% 才對(duì),不是開1% 這個(gè)有問題,
紅字發(fā)票按3% 后面重新開藍(lán)字也是應(yīng)該是按3%
四、增值稅小規(guī)模納稅人取得應(yīng)稅銷售收入,納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間在2020年2月底以前,已按3%征收率開具增值稅發(fā)票,發(fā)生銷售折讓、中止或者退回等情形需要開具紅字發(fā)票的,按照3%征收率開具紅字發(fā)票;開票有誤需要重新開具的,應(yīng)按照3%征收率開具紅字發(fā)票,再重新開具正確的藍(lán)字發(fā)票。
好的那我就不用申請(qǐng)退稅了,就賬務(wù)處理上得多計(jì)提一筆金額。
但是你這個(gè)不對(duì),你這個(gè)紅字沒有扣除,
那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
你去問你們稅局,之前有學(xué)員反饋是按正確申報(bào),這個(gè)取不含稅銷售額是一樣,(按抵減后的去申報(bào)當(dāng)開正確藍(lán)字3% 正確紅字3% )這個(gè)沖掉之前藍(lán)字,去申報(bào)去稅局大廳,后面錯(cuò)誤藍(lán)字1% 開紅字再開藍(lán)字3% 不需要再申報(bào)了 ,下次申報(bào)這個(gè)你記得減掉