增值稅不是按差額后面的這個(gè)去申報(bào)嗎?
我們公司是小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在要申報(bào)第三季度季報(bào),我在9月份開具了三張普通增值稅發(fā)票,后來因?yàn)闃I(yè)務(wù)有變,我在10月份沖紅字發(fā)票了,但是我登錄電子稅務(wù)局,增值稅表單自動(dòng)生成的不含稅銷售額是7.8.9三個(gè)月之和,加上9月的發(fā)票,就超過30萬了,需要交增值稅,但是9月發(fā)票,我在10月沖紅字了,怎么樣申報(bào)才能讓第三季度不用交增值稅呢?
有個(gè)問題要請(qǐng)教下,9月份開了一張沖19年的發(fā)票,稅率是3%,馬上重開了一張1%的發(fā)票,9月份收入為214835.49元,稅額9月全部相加是2918.95元,沖紅稅額為2311.75元,最后稅額為607.2元,我是按照607.2來計(jì)提稅金及附加,但是季度申報(bào)增值稅9月稅額為2148.35元,
老師們好!有個(gè)問題咨詢一下,今年9月沖紅了去年開出的兩張普通發(fā)票,1張是去年開出時(shí)稅率是免稅的,9月沖紅后重開稅率1%普通發(fā)票,1張是去年開出時(shí)稅率是3%的,9月沖紅后重開稅率是1%普通發(fā)票。去年是季度不達(dá)30萬不用交稅。今年第三季度達(dá)30萬正常交稅。上月申報(bào)增值稅因?yàn)槎惵蕦?duì)不上,稅局要求我更正去年的申報(bào),所以實(shí)際要交的稅費(fèi)跟我實(shí)際賬上的稅費(fèi)要多。我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
你好,老師。想請(qǐng)教一個(gè)勞務(wù)派遣的問題。事件如下:2月份開了一張勞務(wù)派遣發(fā)票總金額為:261422.77元;扣除額為;221422.77元,2月已交簡易稅費(fèi)為;12448.7-10543.94=1904.76; 3月沖紅2月份開的此發(fā)票,因2月份金額開多了6萬,所以,3月份要沖紅重開一張216797.24元??鄢~為:206797.24元,象這種我賬務(wù)上要怎么處理呀。是否存在退稅的問題呀
老師 2月份我們公司開了一筆不含稅價(jià)1433628.32元稅率13% 稅額186371.68元 的一筆發(fā)票 然后所產(chǎn)生的增值稅附加稅因?yàn)橘Y金問題現(xiàn)在也是欠繳的狀態(tài),然后這筆發(fā)票在5月份紅沖了,在6月份又重新開了一筆不含稅1491150.44元稅率13%稅額193849.56元的發(fā)票 所以我現(xiàn)在就想問一下 那這次6月份開的發(fā)票 是不是之前紅沖的那部分就相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)了 可以抵增值稅了 然后多開出來的部分 我還是可以繼續(xù)用其他進(jìn)項(xiàng)來抵扣是嗎?然后抵扣夠的話 這個(gè)月就不會(huì)產(chǎn)生增值稅和附加稅了吧?
員工一直不簽勞動(dòng)合同怎么辦?
員工八月份2.5天班,9月份上了4.5天班,老板不讓上了,那工資怎么計(jì)算?
甲公司出租房屋順帶打包售賣出租屋里的設(shè)備給乙方,請(qǐng)問這個(gè)設(shè)備乙方可以做固定資產(chǎn)嗎(沒有發(fā)票)
老師,請(qǐng)問一下,我們A公司計(jì)劃入股到B公司,但是工商上還未做股權(quán)變更,A公司可以先給B公司打注冊(cè)資金嗎?
老師,請(qǐng)問一下我們供應(yīng)商不是用合同貸款到我們賬上,他欠我們200,但是貸款貸了500到我們賬上,多的三百我可以通過我們公司的另一個(gè)賬號(hào)轉(zhuǎn)回去嗎,還是必須通過另外一家公司轉(zhuǎn)回去
老師,政府會(huì)計(jì),怎么知道哪些業(yè)務(wù)需要做預(yù)算會(huì)計(jì),哪些不需要做呢
老師,招標(biāo)代理費(fèi)發(fā)票備注欄需要備注么
你好,老師、更正申報(bào)以前年度的報(bào)表這樣產(chǎn)生的稅差,就是直接提交就扣除了嗎?
老師,請(qǐng)問一下我們公司對(duì)外投資49%的股權(quán)注冊(cè)資金為500萬,實(shí)際只投資112.7萬,未實(shí)繳完,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)10%給其他股東,退股15萬,這種需要交個(gè)稅嗎,屬于有增值嗎?他退股的比例是按實(shí)繳比例還是按照認(rèn)繳的比例?
即期匯率的近似匯率和當(dāng)期平均匯率是一個(gè)東西嗎?
這個(gè)增值稅稅額是按差額扣除之后去申報(bào),
稅額應(yīng)該是607.2元對(duì)吧,但是我已經(jīng)申報(bào)了,
交稅了?去更正申報(bào),有多交稅申請(qǐng)抵減后面需要交的
需要聯(lián)系稅管員嗎,還是直接去大廳申報(bào)
你這個(gè)是不是交稅了?交稅你先電子稅務(wù)局看可以提交不?不能就去大廳申報(bào),填寫退抵稅申請(qǐng)表,
還有就是19年的稅率是3%,20年沖紅之后按1%開,不是說按發(fā)生時(shí)間走,但是如果按3%開票稅務(wù)系統(tǒng)是不是又得出現(xiàn)問題。
這個(gè)按正規(guī)的處理是再開藍(lán)字也是按3% 才對(duì),不是開1% 這個(gè)有問題,
紅字發(fā)票按3% 后面重新開藍(lán)字也是應(yīng)該是按3%
四、增值稅小規(guī)模納稅人取得應(yīng)稅銷售收入,納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間在2020年2月底以前,已按3%征收率開具增值稅發(fā)票,發(fā)生銷售折讓、中止或者退回等情形需要開具紅字發(fā)票的,按照3%征收率開具紅字發(fā)票;開票有誤需要重新開具的,應(yīng)按照3%征收率開具紅字發(fā)票,再重新開具正確的藍(lán)字發(fā)票。
好的那我就不用申請(qǐng)退稅了,就賬務(wù)處理上得多計(jì)提一筆金額。
但是你這個(gè)不對(duì),你這個(gè)紅字沒有扣除,
那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
你去問你們稅局,之前有學(xué)員反饋是按正確申報(bào),這個(gè)取不含稅銷售額是一樣,(按抵減后的去申報(bào)當(dāng)開正確藍(lán)字3% 正確紅字3% )這個(gè)沖掉之前藍(lán)字,去申報(bào)去稅局大廳,后面錯(cuò)誤藍(lán)字1% 開紅字再開藍(lán)字3% 不需要再申報(bào)了 ,下次申報(bào)這個(gè)你記得減掉