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Q

老師 2月份我們公司開(kāi)了一筆不含稅價(jià)1433628.32元稅率13% 稅額186371.68元 的一筆發(fā)票 然后所產(chǎn)生的增值稅附加稅因?yàn)橘Y金問(wèn)題現(xiàn)在也是欠繳的狀態(tài),然后這筆發(fā)票在5月份紅沖了,在6月份又重新開(kāi)了一筆不含稅1491150.44元稅率13%稅額193849.56元的發(fā)票 所以我現(xiàn)在就想問(wèn)一下 那這次6月份開(kāi)的發(fā)票 是不是之前紅沖的那部分就相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)了 可以抵增值稅了 然后多開(kāi)出來(lái)的部分 我還是可以繼續(xù)用其他進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣是嗎?然后抵扣夠的話(huà) 這個(gè)月就不會(huì)產(chǎn)生增值稅和附加稅了吧?

2024-07-05 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-05 14:24

您好 ?之前紅沖的那部分就相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)? 您前面不是欠繳嗎?怎么會(huì)紅沖就是進(jìn)項(xiàng)了?

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快賬用戶(hù)1117 追問(wèn) 2024-07-05 14:38

欠繳的錢(qián)后續(xù)公司肯定是要補(bǔ)交 我就是想問(wèn)現(xiàn)在公司這個(gè)情況 2月開(kāi)的發(fā)票5月紅沖了 而且5月就只紅沖了這一筆發(fā)票 沒(méi)再開(kāi)其他的發(fā)票 然后6月份又給這家重新開(kāi)了筆發(fā)票 然后現(xiàn)在手里還有些進(jìn)項(xiàng) 我就是想問(wèn)這個(gè)月是不是就不用再交增值稅和附加稅的錢(qián)了 之前欠繳的該交還是交

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齊紅老師 解答 2024-07-05 14:52

之前欠繳的該交還是交 現(xiàn)在手里還有些進(jìn)項(xiàng) 那這個(gè)月是就不用再交增值稅和附加稅的錢(qián)

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快賬用戶(hù)1117 追問(wèn) 2024-07-05 15:22

麻煩老師那我再問(wèn)一下 那印花稅怎么交 按發(fā)票的這個(gè)差額交嗎? 因?yàn)檫@幾個(gè)月都沒(méi)開(kāi)其他發(fā)票 只有這個(gè)紅沖的和新開(kāi)的

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齊紅老師 解答 2024-07-05 15:28

第一份發(fā)票繳納過(guò)印花稅 對(duì)吧?

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快賬用戶(hù)1117 追問(wèn) 2024-07-05 15:31

對(duì)2月份開(kāi)的時(shí)候那個(gè)印花稅繳納了 然后5月份沖紅了 6月份又新開(kāi)的但是比2月份多開(kāi)了點(diǎn) 有個(gè)差額 這個(gè)月不是季報(bào)了 想問(wèn)下印花稅咋報(bào)

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齊紅老師 解答 2024-07-05 15:35

那您把差額交印花稅就好了哈

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您好 ?之前紅沖的那部分就相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)? 您前面不是欠繳嗎?怎么會(huì)紅沖就是進(jìn)項(xiàng)了?
2024-07-05
你好;你勾選后 ;當(dāng)時(shí)有統(tǒng)計(jì)勾選確定就可以抵扣增值稅的 ; 你紅沖發(fā)票;‘ 那么你到時(shí)要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的; ’
2024-05-23
借銀行存款,貸應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 應(yīng)付帳款 貸庫(kù)存商品等
2023-10-03
您好 請(qǐng)問(wèn)7月份的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的 8月份勾選的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
2021-09-14
你好,你在七月份開(kāi)紅字信息表,七月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,八月份申報(bào)就可以的。之前的不影響。
2023-07-10
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