您好 ?之前紅沖的那部分就相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)? 您前面不是欠繳嗎?怎么會(huì)紅沖就是進(jìn)項(xiàng)了?
老師您好:7月份開(kāi)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅8000元,由于6月份重復(fù)做了一筆分錄,所以7月將這筆分錄沖掉了,同時(shí)其中的銷(xiāo)項(xiàng)稅3000元也沖掉了,所以賬面上只有5000的銷(xiāo)項(xiàng)稅,但進(jìn)項(xiàng)稅有6000,所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復(fù)做賬的只有憑證,發(fā)票并沒(méi)有重復(fù),所以7月沒(méi)有發(fā)票紅沖。 現(xiàn)在的問(wèn)題就是7月實(shí)際開(kāi)票銷(xiāo)項(xiàng)稅8000元,實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅6000,應(yīng)交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進(jìn)項(xiàng)稅留抵。 我想問(wèn)的是,這1000的留抵,我再8月怎么做分錄調(diào)整?
老師,這種怎么做分錄呢 是這樣的就是我七月份摁開(kāi)了發(fā)票,然后產(chǎn)生了1萬(wàn)多的稅款之后,我當(dāng)時(shí)沒(méi)有繳納這筆稅款,因?yàn)槲沂掷锩嬗戌R像,于是我在八月份的時(shí)候我就勾選了這一筆進(jìn)項(xiàng)。 然后在稅務(wù)大廳去做了一個(gè)留底抵欠就把我錢(qián)欠的稅款給抵消,然后這個(gè)我就不知道怎么做分錄。 就是七月份的七月份開(kāi)的發(fā)票,然后八月份申報(bào)的時(shí)候我沒(méi)有給他交了稅款,然后在九月份生到八月份的時(shí)候我勾選拿很多發(fā)票,然后就用進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)給撿錢(qián)稱(chēng)的前面所欠的稅款就是這個(gè)怎么回事。
老師下午好!我們公司是一般納稅人,4月份收到20萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,其中A公司是10萬(wàn)的發(fā)票,5月份的把這20萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部抵扣了,現(xiàn)在7月份,A公司突然說(shuō)10的發(fā)票要紅沖。 我的問(wèn)題是:這個(gè)稅款我已經(jīng)抵扣完了,紅沖會(huì)不會(huì)影響我5月份的增值稅?會(huì)不會(huì)要繳納額外的稅款?還是說(shuō),我7月份等A公司紅沖后重新要再收到發(fā)票,一樣可以抵扣?
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票,對(duì)方在我們抵扣完后說(shuō)這張票不合適,然后我們8月開(kāi)了紅字發(fā)票,開(kāi)紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開(kāi)錯(cuò)了開(kāi)了2張,但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的,同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題就是重復(fù)開(kāi)了2張的,然后又申請(qǐng)稅務(wù)局退稅了,稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適
老師,12月份材料發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)票有誤,這個(gè)月發(fā)票被紅沖了之后,是不是下個(gè)月報(bào)稅就會(huì)產(chǎn)生轉(zhuǎn)出未交增值稅了呢,那我們就把這張重開(kāi)的發(fā)票再次抵扣就平了吧?賬務(wù)處理第一筆業(yè)務(wù)是紅沖掉這張發(fā)票,第二筆業(yè)務(wù)分錄是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,第三筆業(yè)務(wù)分錄是轉(zhuǎn)出未交增值稅,第四筆業(yè)務(wù)分錄是更正的發(fā)票按正常購(gòu)進(jìn)的會(huì)計(jì)分錄,這樣處理對(duì)嗎?是不是這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅就會(huì)平了?跨年紅沖的發(fā)票會(huì)影響稅負(fù)或者企業(yè)所得稅匯算嗎?
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷(xiāo)售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買(mǎi)的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開(kāi)具)
欠繳的錢(qián)后續(xù)公司肯定是要補(bǔ)交 我就是想問(wèn)現(xiàn)在公司這個(gè)情況 2月開(kāi)的發(fā)票5月紅沖了 而且5月就只紅沖了這一筆發(fā)票 沒(méi)再開(kāi)其他的發(fā)票 然后6月份又給這家重新開(kāi)了筆發(fā)票 然后現(xiàn)在手里還有些進(jìn)項(xiàng) 我就是想問(wèn)這個(gè)月是不是就不用再交增值稅和附加稅的錢(qián)了 之前欠繳的該交還是交
之前欠繳的該交還是交 現(xiàn)在手里還有些進(jìn)項(xiàng) 那這個(gè)月是就不用再交增值稅和附加稅的錢(qián)
麻煩老師那我再問(wèn)一下 那印花稅怎么交 按發(fā)票的這個(gè)差額交嗎? 因?yàn)檫@幾個(gè)月都沒(méi)開(kāi)其他發(fā)票 只有這個(gè)紅沖的和新開(kāi)的
第一份發(fā)票繳納過(guò)印花稅 對(duì)吧?
對(duì)2月份開(kāi)的時(shí)候那個(gè)印花稅繳納了 然后5月份沖紅了 6月份又新開(kāi)的但是比2月份多開(kāi)了點(diǎn) 有個(gè)差額 這個(gè)月不是季報(bào)了 想問(wèn)下印花稅咋報(bào)
那您把差額交印花稅就好了哈