你好,10月沖紅的發(fā)票,沖紅金額不能沖減9月份的收入的,所以是沒有辦法不交稅的
我們公司是小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在要申報(bào)第三季度季報(bào),我在9月份開具了三張普通增值稅發(fā)票,后來因?yàn)闃I(yè)務(wù)有變,我在10月份沖紅字發(fā)票了,但是我登錄電子稅務(wù)局,增值稅表單自動生成的不含稅銷售額是7.8.9三個月之和,加上9月的發(fā)票,就超過30萬了,需要交增值稅,但是9月發(fā)票,我在10月沖紅字了,怎么樣申報(bào)才能讓第三季度不用交增值稅呢?
請問老師:我們是小規(guī)模納稅人,在第三季度收到租金收入24萬元,還沒有到征收點(diǎn)就不用上繳增值稅,但在第三季度抄報(bào)數(shù)字申報(bào)表顯示31萬元要交增值稅,后排查發(fā)現(xiàn)發(fā)票多開了一家71000元,找到稅務(wù)說在第四季度紅沖發(fā)票,這個月就按抄報(bào)的數(shù)字來交稅,因我公司原因從10份以后我們不開增值稅發(fā)票,我想問下個月第三季度錢可以申請退款嘛。
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,我同事在9月份的一張普通票誤開成了3%專票,產(chǎn)生了增值稅,現(xiàn)在季度申報(bào)。專票可以在10月份紅字沖銷嗎?可以的話已交增值稅怎樣退返?分錄怎樣調(diào)整?
小規(guī)模9月份開具了三張普票 不含稅銷售額是49079.21,稅率1%,稅額是490.79。剛剛做三季度申報(bào)時(shí),電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表中銷售額是49079.21,但稅額是1472.38,我提交申報(bào)時(shí)數(shù)據(jù)比對通不過,不知道我是不是還需要在哪里填寫1%的稅率嗎?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,在今年第三季度只開出一張10萬元的普通電子發(fā)票,在申報(bào)第三季度增值稅和企業(yè)所得稅時(shí),按照這10萬元的普票申報(bào)了,關(guān)鍵是因各種原因在今年第四季度里又把第三季度開出的這張10萬元的普票沖紅了,請問:我在第三季度已經(jīng)按10萬元普票申報(bào)了增值稅和企業(yè)所得稅怎么樣處理呢?
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
啊?那怎么辦呢。那多交的稅可以退嗎
那我10月沖紅的發(fā)票意義何在?第三季度多交的稅,能退嗎
你好。沖紅的金額在10月里減少收入額,不能退
如果10月11月12月都沒有發(fā)生業(yè)務(wù),沒有收入呢?那我就要白白多交錢
你好,不會,沖紅的稅款可以申請退款或抵遺憾的稅款的
老師,您好,您說沖紅的稅款可以申請退款,那我想再具體問一下,第三季度超過30萬了,我要交增值稅和附加稅6千多元,9月發(fā)票加上才超過30萬,但是9月發(fā)票10月沖紅了,沖紅的稅款是2900,那我申請退款是退給我6千多,還是2900呢
你好可以退或以后抵的是2900,不是6千多
簡化點(diǎn)說,就是小規(guī)模納稅人季度免稅三十萬開超了,該繳稅6千多,一張發(fā)票紅沖后不足三十萬還退稅嗎?是全退6千多還是只退紅沖稅額2900呢?
你好,只退沖紅部分的2900的稅額呢
?。客硕愔荒芡?900!那我繳6千多,只能自己公司承擔(dān)3100?。亢锰澃?
你好是的哦,所以要策劃安排好
哎,我真的是太無語了。怎么不能全退
老師,我想不通為什么不全退,9月發(fā)票10月沖紅,那9月那一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)沒發(fā)生,為什么沒超過30萬的部分不能免征增值稅呢
你好,你9月份超過30萬了,就要全額交稅,沖紅多少算多少
沖紅多少算多少?是可以把第三季度發(fā)票全都沖紅,這樣沖紅稅款就等于繳的增值稅?
你好,是的,全部沖紅就全部退的
這樣可以嗎?第三季度所有發(fā)票全部沖紅,稅務(wù)局不會發(fā)現(xiàn)么
你好,會引起關(guān)注的,很快就會打電話你
第三季度8月開了290000,9月開了280000,10月份已經(jīng)沖紅了9月,如果再把8月沖紅,那沖紅的稅款就和我第三季度要繳的增值稅一樣了,退稅時(shí)就能把第三季度繳的全部增值稅都退還了,稅務(wù)局能允許這樣做么
你好,允許,但是會找你