你好 你用銀行存款支付的嗎

老師好,我想請(qǐng)問(wèn)下公司就我一個(gè)會(huì)計(jì),也沒(méi)有出納,我在網(wǎng)上買辦公用品,報(bào)銷時(shí)是借管理費(fèi)用,貸銀行存款還是庫(kù)存現(xiàn)金
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,同一號(hào)憑證上,能否有多筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?比如,不同人的報(bào)銷費(fèi)用,可以做在一筆憑證上嗎?比如,張某某報(bào)銷費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi),貸:庫(kù)存現(xiàn)金;趙某某報(bào)銷費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:庫(kù)存現(xiàn)金;李某某報(bào)銷費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:庫(kù)存現(xiàn)金。像這種的,做在一筆憑證上的,存在問(wèn)題嗎?
老師,下午好,公司出納先出錢購(gòu)買了辦公用品,然后再?gòu)墓巨D(zhuǎn)錢到她個(gè)人賬戶,我出會(huì)計(jì)憑證是直接借管理費(fèi),貸銀行存款?還是我發(fā)圖給你看的這樣出
老師 我想問(wèn)下員工自己墊付買的辦公用品,然后直接買回來(lái)拿著發(fā)票來(lái)報(bào)銷了。我做分錄還用走下其他應(yīng)付款嗎 不能直接做如下分錄吧? 借:管理費(fèi)用-辦公用品 貸:銀行存款/現(xiàn)金 還是應(yīng)該這樣做 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-*** 借:其他應(yīng)付款*** 貸:銀行存款/現(xiàn)金
員工給公司買的東西報(bào)銷是,分錄有時(shí)寫的是,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 有時(shí)會(huì)寫借:其他應(yīng)付款-某某 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金,這兩個(gè)分錄到時(shí)哪個(gè)是對(duì)的,請(qǐng)教一下老師
還是說(shuō)這個(gè)銷項(xiàng)稅額,無(wú)論是普票或?qū)F倍夹枰?jì)入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,也就是說(shuō)都是需要繳稅的?
降龍軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的憑證出錯(cuò)怎么辦
樸老師進(jìn)。 房開(kāi)企業(yè)自用房地產(chǎn)和對(duì)外出租的房地產(chǎn)屬于土地增值稅中可售建筑面積還是不可售建筑面積??? 在土地增值稅清算中該怎么處理這部分的成本呢?
企業(yè)年金60萬(wàn),分三年領(lǐng)完,一年領(lǐng)20萬(wàn),需要交多少稅
一般做審計(jì)報(bào)告,哪些報(bào)告內(nèi)容不披露對(duì)企業(yè)比較好或者沒(méi)有差別
老師,我們公司老板用自己的錢買了5萬(wàn)的東西送人,發(fā)票也開(kāi)到公司名下了,但是送人的時(shí)候開(kāi)了4萬(wàn)的發(fā)票給客戶,請(qǐng)問(wèn)老師,我們應(yīng)該按照4萬(wàn)來(lái)入賬算折舊,還是5萬(wàn)來(lái)入賬呀
老師,我剛剛?cè)肼毟杏X(jué)有點(diǎn)手忙腳亂的。我是在一家餐飲管理公司,有15家店,都是小規(guī)模的。我接手了其中的兩家,現(xiàn)在是已經(jīng)把10月份的內(nèi)賬結(jié)完了,接下來(lái)要整理外賬部分。我有點(diǎn)不懂,外賬怎么做賬呀?是另外做憑證,那是不是就要有另外的賬套呀?
公司很多抬頭,有家公司接受其他內(nèi)部公司的款項(xiàng)以后,再付給供應(yīng)商,沒(méi)有利潤(rùn),沒(méi)有成本,但是開(kāi)了往來(lái)發(fā)票。算不算虛開(kāi)發(fā)票?
#提問(wèn) 老師:#提問(wèn) 老師:工資薪金個(gè)人所得稅申報(bào),從自然人電子稅務(wù)局平臺(tái)申報(bào),怎么總提示沒(méi)有設(shè)置密碼?在哪里設(shè)置? 可以讓法定代表人在個(gè)人所得稅app操作設(shè)置密碼 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以嗎? 區(qū)大廳辦理需要戴什么? 老師:財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人web怎么操作?
老師,債務(wù)重組債務(wù)方以非貨幣性資產(chǎn)清償不是應(yīng)該沖減債務(wù)的賬面價(jià)值和轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的賬面價(jià)值、 差額計(jì)入其他收益嗎


我在淘寶上買的東西,還沒(méi)報(bào)銷,不知道報(bào)銷時(shí)怎么處理,如果是用銀行存款付的話是我自己直接轉(zhuǎn)賬,記賬時(shí)貸記銀行存款嗎
其他應(yīng)付款 然后借其他應(yīng)付款貸銀行存款
沒(méi)有出納,那我自己是不能從銀行提取備用金的吧
嚴(yán)格來(lái)說(shuō)不可以 記賬和管錢不是一個(gè)人
好的,謝謝老師
不用客氣的 工作愉快