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老師 我想問下員工自己墊付買的辦公用品,然后直接買回來拿著發(fā)票來報銷了。我做分錄還用走下其他應付款嗎 不能直接做如下分錄吧? 借:管理費用-辦公用品 貸:銀行存款/現(xiàn)金 還是應該這樣做 借:管理費用-辦公費 貸:其他應付款-*** 借:其他應付款*** 貸:銀行存款/現(xiàn)金

2023-07-18 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-18 09:27

你好,根據(jù)你的描述,需要按第二種方式

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快賬用戶9869 追問 2023-07-18 09:36

好的老師、

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齊紅老師 解答 2023-07-18 09:36

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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你好,根據(jù)你的描述,需要按第二種方式
2023-07-18
你好,如果想要體現(xiàn)報銷的話,選擇第二種,如果不想體現(xiàn)的話,可以選擇第一種。
2022-12-26
你好,需要做兩筆分錄體現(xiàn)
2023-05-11
一般用往來款過渡,好用來核算
2022-02-09
那如果說你現(xiàn)在又找他借款的話,那就是按其他應付款來處理啊。
2022-12-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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