是去稅局那邊代開嗎,這個(gè)收回之前聯(lián)次帶上去稅局那邊,說開紅字就可以,之后找稅局要退稅申請(qǐng)表。你申報(bào)退稅
老師,我6月份代開了一張1個(gè)點(diǎn)的專票,我七月份沖紅了。然后我七月份又升為了一般納稅人,我沖紅的那張發(fā)票的稅額要怎么退稅。
老師,10月代開了一張發(fā)票,11月份客戶想紅沖點(diǎn),關(guān)于退稅和紅沖,我應(yīng)該怎么操作,流程是什么
老師,您好,我想問一下,我們公司從2月份開始變成一般納稅人,去年11月份的時(shí)候開錯(cuò)了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報(bào)的時(shí)候沒有顯示出這張發(fā)票來,我現(xiàn)在要更正申報(bào)的話要怎么操作?相當(dāng)于我紅沖這張發(fā)票的稅應(yīng)該抵了,但是沒有抵
老師,請(qǐng)問一下,我們是銷售方,11月份開出的電子專票10萬,客戶已經(jīng)抵扣。需要對(duì)這張發(fā)票部分紅沖,只沖5千?,F(xiàn)在怎么開紅沖發(fā)票,具體如何操作
食品銷售行業(yè),我是一般納稅人10月分給客戶開了一張普票,11月份客戶退了240袋醬牛肉,因?yàn)槲覀儍?nèi)勤給客戶開的銷售單子是按折扣開的,所以我在開發(fā)票紅沖不回來這部分退貨240袋的金額,所以我把10月份給客戶開的發(fā)票全部紅沖了,11月補(bǔ)開的10月份的發(fā)票,但這張發(fā)票是扣除了這240袋產(chǎn)品數(shù)量,,金額,之后的 請(qǐng)問我11月份怎么做賬,成本怎么沖減,稅什么的怎么處理,
我請(qǐng)問一下,如果有23,24年度的費(fèi)用沒有入賬,現(xiàn)在可以直接計(jì)入25費(fèi)用中嗎?不調(diào)匯算清繳這種
老師您好 ,個(gè)體戶發(fā)工資 可以兩個(gè)月一起發(fā)嘛?需要備注什么
公司有殘疾人,請(qǐng)問可以申請(qǐng)哪些稅收優(yōu)惠?
老師您好,我從2022年到2024年的增值稅就是沒有結(jié)轉(zhuǎn),繳納的時(shí)候做的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,今年的都是按月結(jié)轉(zhuǎn)了的,我想把之前的調(diào)整平,我也沒有留底,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
請(qǐng)問老師,發(fā)票勾選以往的發(fā)票,是不是都是已經(jīng)入賬的未勾選的發(fā)票?
公司法人占股2.5%,注冊(cè)資金50萬,股權(quán)轉(zhuǎn)讓以38445元轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,繳納了個(gè)人所得稅稅金7687.12元,印花稅繳納了9.61元。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么錄。
快賬APP里3月份建立賬套,期初數(shù)據(jù)從哪里錄入?
你好 老師 請(qǐng)問 公司老板開自己的車去工地現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工作,產(chǎn)生的油費(fèi)發(fā)票 可以入帳嗎?
老師,當(dāng)時(shí)這筆賬這么記的,現(xiàn)在取得發(fā)票應(yīng)該如何記?
老師,我們是工業(yè)企業(yè),我們用公戶付給海南電網(wǎng)有限公司工地電費(fèi),這個(gè)分錄怎么做呢?(樸老師)
是去注冊(cè)地的稅務(wù)局,還是去領(lǐng)票的稅務(wù)局
你去哪里代開就去哪里開紅字