是去稅局那邊代開嗎,這個(gè)收回之前聯(lián)次帶上去稅局那邊,說開紅字就可以,之后找稅局要退稅申請表。你申報(bào)退稅
老師,我6月份代開了一張1個(gè)點(diǎn)的專票,我七月份沖紅了。然后我七月份又升為了一般納稅人,我沖紅的那張發(fā)票的稅額要怎么退稅。
老師,10月代開了一張發(fā)票,11月份客戶想紅沖點(diǎn),關(guān)于退稅和紅沖,我應(yīng)該怎么操作,流程是什么
老師,請問一下,我們是銷售方,11月份開出的電子專票10萬,客戶已經(jīng)抵扣。需要對這張發(fā)票部分紅沖,只沖5千。現(xiàn)在怎么開紅沖發(fā)票,具體如何操作
食品銷售行業(yè),我是一般納稅人10月分給客戶開了一張普票,11月份客戶退了240袋醬牛肉,因?yàn)槲覀儍?nèi)勤給客戶開的銷售單子是按折扣開的,所以我在開發(fā)票紅沖不回來這部分退貨240袋的金額,所以我把10月份給客戶開的發(fā)票全部紅沖了,11月補(bǔ)開的10月份的發(fā)票,但這張發(fā)票是扣除了這240袋產(chǎn)品數(shù)量,,金額,之后的 請問我11月份怎么做賬,成本怎么沖減,稅什么的怎么處理,
老師好,我們公司12月開給客戶的專票已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在客戶又要求紅沖掉這張發(fā)票?可以紅沖嗎?如果一定要紅沖該怎么操作?
為什么選未交而不選應(yīng)交……有什么區(qū)別?什么情況下用應(yīng)交?
請問一下我今年出口收入里面有一筆出口報(bào)關(guān)單hs編碼是0稅率,所以這筆出口收入開了13點(diǎn)普票,那我填寫企業(yè)所得稅的時(shí)候自營出口收入里面需不需要填寫我這筆出口按內(nèi)銷征稅的收入
印花稅只是按不含稅的開票金額交的,有問題么
個(gè)體戶核定征收沒有備案會(huì)計(jì)制度需要報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師您好 ,在小規(guī)模納稅人季報(bào),在填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),利潤表的,本期金額和上期金額分別怎么取值?。?/p>
裝修公司,小規(guī)模,業(yè)務(wù)員提成,是不是可以單獨(dú)弄一個(gè)表格,不要做到工資里,這個(gè)提成是不是計(jì)入銷售費(fèi)用就行,老師們
請問生產(chǎn)領(lǐng)用材料必須和結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本金額一致嗎?
老師,五月份我有個(gè)5500的電動(dòng)車,內(nèi)賬入固定資產(chǎn)了,外賬做管理費(fèi)用了,現(xiàn)在要內(nèi)外一套賬如果直接調(diào)整五月內(nèi)賬,后面的成本核算就都跟著變了,我該怎么調(diào)賬?
小規(guī)模公司,出售自己的固定資產(chǎn),申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),是填寫7.8行,還是直接填寫1.3行
公司付糾紛款怎么交稅
是去注冊地的稅務(wù)局,還是去領(lǐng)票的稅務(wù)局
你去哪里代開就去哪里開紅字