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食品銷售行業(yè),我是一般納稅人10月分給客戶開了一張普票,11月份客戶退了240袋醬牛肉,因為我們內勤給客戶開的銷售單子是按折扣開的,所以我在開發(fā)票紅沖不回來這部分退貨240袋的金額,所以我把10月份給客戶開的發(fā)票全部紅沖了,11月補開的10月份的發(fā)票,但這張發(fā)票是扣除了這240袋產品數量,,金額,之后的 請問我11月份怎么做賬,成本怎么沖減,稅什么的怎么處理,

2024-12-13 23:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-12-14 04:16

1 月發(fā)票紅沖賬務處理 沖減收入:借:主營業(yè)務收入(10 月原發(fā)票不含稅金額)、應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額),貸:應收賬款等(10 月發(fā)票含稅金額)。 沖減成本:借:庫存商品(退回 240 袋成本),貸:主營業(yè)務成本。 11 月重新開票賬務處理 確認收入:借:應收賬款等(新發(fā)票含稅金額),貸:主營業(yè)務收入(新發(fā)票不含稅金額)、應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)。 結轉成本:借:主營業(yè)務成本(扣除退回數量后的成本),貸:庫存商品。 稅務處理:紅沖發(fā)票減少銷項稅額,重新開票按新銷售額計算,申報時分別在對應欄次體現,按實際情況算應納稅額。

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快賬用戶4507 追問 2024-12-14 08:12

老師成本結轉這幾部感覺不對呢,就是我10月份的成本都已經結轉了,11月客戶要求退了240袋產品,我把10月份的這張發(fā)票是包括這240袋的都紅字了,就是包括這240袋的成本10月份都已經結轉了,11月又給客戶從新開的發(fā)票,就不包括這240袋了,成本怎么做賬,您說的成本結轉,是不是扣除240袋產品在結轉,是不是就重復了

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齊紅老師 解答 2024-12-14 08:18

你成本結轉的也得紅沖了

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快賬用戶4507 追問 2024-12-14 08:22

是得紅充了,我意思是這張10月份發(fā)票不是紅字了嗎,成本是不是也的全部沖回,11月在重新結轉扣除后的,就和您說的不一樣了,

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快賬用戶4507 追問 2024-12-14 08:27

還是說這張發(fā)票就紅沖收入就可以了,成本就結轉到10月就行了,11月份我只沖減一下這240袋產品的成本,我想要一個能理解的答案,

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齊紅老師 解答 2024-12-14 08:46

是的,成本也是全部紅沖的

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齊紅老師 解答 2024-12-14 08:47

收入紅沖了成本也全部紅沖,因為你再開的發(fā)票不是這個貨物了

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快賬用戶4507 追問 2024-12-14 08:50

老師我不是部分紅字,是全部紅字沖回,

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齊紅老師 解答 2024-12-14 09:06

是的,就是全部紅沖,我說的就是全部紅沖哦

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1 月發(fā)票紅沖賬務處理 沖減收入:借:主營業(yè)務收入(10 月原發(fā)票不含稅金額)、應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額),貸:應收賬款等(10 月發(fā)票含稅金額)。 沖減成本:借:庫存商品(退回 240 袋成本),貸:主營業(yè)務成本。 11 月重新開票賬務處理 確認收入:借:應收賬款等(新發(fā)票含稅金額),貸:主營業(yè)務收入(新發(fā)票不含稅金額)、應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)。 結轉成本:借:主營業(yè)務成本(扣除退回數量后的成本),貸:庫存商品。 稅務處理:紅沖發(fā)票減少銷項稅額,重新開票按新銷售額計算,申報時分別在對應欄次體現,按實際情況算應納稅額。
2024-12-14
不需要調整,直接做今年的業(yè)務就可以 借:應收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務收入(紅字) 銷項稅額(紅字) 貨品退庫 借:主營業(yè)務成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字)
2022-04-15
1.借應收 負數 貸主營業(yè)務收入 負數 應交稅費 負數你結轉成本也重復結轉啊,那結轉成本 沖掉借主營業(yè)務成本 負數 貸庫存商品 負數
2019-09-12
您好 請問收到暫估入賬的發(fā)票了嗎
2020-11-16
同學,你好,堅果仁也是你們公司的產品吧?以前也買給過那個客戶吧?
2021-06-07
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