你好,可以的。對方給你開紅字確認單,你們給他開紅字發(fā)票就行。
老師好,我們是生產(chǎn)企業(yè),開給客戶的發(fā)票已經(jīng)認證了,現(xiàn)在客戶要求沖紅,要怎么操作?謝謝
老師,你好 我們是國際貨運代理公司,給客戶發(fā)的貨發(fā)生退貨,款已經(jīng)收到,發(fā)票也開給客戶了,現(xiàn)在要退一部分錢給客戶,那發(fā)票是不是要紅沖?可以紅沖一部分嗎?比如收客戶1000,發(fā)票開1000,現(xiàn)在要退客戶800,那發(fā)票怎么紅沖?
老師,有個問題咨詢,我們作為銷售方開票給客戶,客戶不收發(fā)票,所以我們這邊就沖紅了。并且已經(jīng)沖紅成功,現(xiàn)在客戶說發(fā)票已經(jīng)認證了,我這個該怎么處理呢?客戶的發(fā)票認證話我這邊不需要他們申請我可以沖紅成功?
老師好!公司給客戶7月份開發(fā)票,八月初發(fā)現(xiàn)開錯了,準備紅沖還沒紅沖,客戶勾選發(fā)票時又勾選認證了,要求我們把發(fā)票寄過去,再開紅字信息表,紅沖,我不想給寄發(fā)票,我可以直接紅沖嗎?
老師您好,我們上個月開一張專票,因為數(shù)量和單價開錯,客戶認證,昨天客戶申請了開紅沖申請,我們也給客戶重新開了發(fā)票,現(xiàn)在客戶要求我們給他們郵寄做紅沖后的發(fā)票,請問有這個必要嗎?
老師,請問我司有未分配利潤,現(xiàn)在想要注銷公司,未分配利潤要怎么做呢
24年自查補繳增值稅附加稅,但稅費是稅務局給生成的,沒有更改報表直接繳納的稅款,現(xiàn)在賬面上做補提收入以后和稅務報表不符了,但稅務局說增值稅報表不能動了,因為已經(jīng)交完稅了??少~面補提收入后年報里面可彌補余額就不對了啊,那我只改24年年報就行嗎?還是年報上收入成本不動只做納稅調(diào)整
老師請問年度工資申報,在社保繳費客戶端申報了,在電子稅務局系統(tǒng)申報了。電子稅務局申報系統(tǒng)成功了。但是社保費客戶端還是處理中。上面顯示該單位存在多個社保登記信息。
事業(yè)單位出差半天伙食補助怎么補
excel表格計算公式怎么用,步驟,如何設置加減,跨行
老師:小規(guī)模納稅人開專票,工程服務可以開9%稅率嗎
老師你好,公司的注冊資本投資款已經(jīng)付完10萬,但是公司要股權轉讓股份給另外一個股東10%,那這個他要交稅嗎
老師,查稅收分類編碼,那個諾諾編碼是要收費的嗎?有沒有免費查的呀?
我是河南的公司,申報年度社保收入,金額調(diào)至應該寫多少?去年是3579元基數(shù),現(xiàn)在工資是3756元的基數(shù)
老師,公司能和個人簽銷售合同么?需要給個人開發(fā)票么?個人不要發(fā)票呢
老師,是數(shù)電發(fā)票
你好是按照上面的流程
那我這邊已經(jīng)申報完12月的增值稅了,不影響吧
對的是的,這個不影響他影響你1月份的銷售額。