借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)貸銀行存款負(fù)數(shù)。 都是-2.81
老師中午好!5月份做了一筆帳:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用_手續(xù)費(fèi)27.81 貸:銀行存款27.81。10月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)手續(xù)費(fèi)是25,5月份發(fā)生額及余額表貸方多了2.81。10怎么調(diào)整分錄?銀行賬戶才能平?發(fā)生額及余額表銀行存款才能對(duì)得上?
我司8月底人民幣賬戶余額100元(對(duì)賬單),9月銀行存款人民幣賬戶借方發(fā)生額11.23元,貸方發(fā)生額10元,9月人民幣賬戶余額為100+11.23-10=101.23,但是9月對(duì)賬單上余額為100元。 我通過(guò)查憑證,相差的就是這筆分錄摘要收息借銀行存款-美元借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入負(fù)數(shù)。 所以老師我不知道怎么辦了這筆分錄。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下比如8月份POS機(jī)轉(zhuǎn)銀行的手續(xù)費(fèi)當(dāng)月是50元,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 50,貸:銀行存款 50;9月份收到的發(fā)票金額卻是45元,然后我這個(gè)怎么做賬?(金額不一致對(duì)方給出的解釋是最后一天款可能是次月收到,但是我對(duì)了幾個(gè)月都還是不一致)
2024年銀行手續(xù)費(fèi),分錄是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款,但是在2025年一月份把2024手續(xù)費(fèi)統(tǒng)一開了專票,進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣,想問(wèn)下老師根據(jù)這個(gè)發(fā)票分錄應(yīng)該怎么做
發(fā)現(xiàn)23年收到一筆錢計(jì)入了借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目,24年對(duì)于這筆錢做的分錄是借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,之前不是我經(jīng)手的,我看到科目余額表預(yù)收賬款借方有余額財(cái)才發(fā)現(xiàn)的,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,調(diào)整分錄該怎么寫,這樣對(duì)嗎:借銀行存款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù);借銀行存款,貸預(yù)收賬款,只調(diào)整23年的不變動(dòng)24年分錄。
老師好,我想咨詢下,我這個(gè)A公司銀行公戶凍結(jié),沒辦法付稅費(fèi),我是負(fù)責(zé)這個(gè)A公司做賬,但是我人員關(guān)系不在這個(gè)A公司,我?guī)虯公司墊付了稅費(fèi),然后報(bào)銷款是用B公司給我打過(guò)來(lái)的,這個(gè)對(duì)我有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,商業(yè)企業(yè)的商品裝卸費(fèi)用記什么科目?
老師,你好,我公司是研發(fā)、生產(chǎn)、銷售包裝機(jī)器的,公司下設(shè)四個(gè)事業(yè)部,負(fù)責(zé)不同的產(chǎn)品,四個(gè)事業(yè)部有各自的研發(fā)人員、生產(chǎn)人員、銷售人員,其中有一個(gè)事業(yè)部,剛成立不久,研發(fā)一款新的產(chǎn)品,這個(gè)事業(yè)部的費(fèi)用,一直都入管理費(fèi)用,現(xiàn)在這個(gè)事業(yè)部出了樣機(jī)了,產(chǎn)品已發(fā)往客戶那里試用,請(qǐng)問(wèn)一下,從現(xiàn)在開始,這個(gè)事業(yè)部生產(chǎn)人員的費(fèi)用,是否要入到生產(chǎn)成本里了?
環(huán)境保護(hù)稅的會(huì)計(jì)分錄
老師!現(xiàn)在小規(guī)模是不是每個(gè)季度免30萬(wàn)增值稅
先交社保再?gòu)拇卧鹿べY扣各人部分,計(jì)提社保計(jì)提工資,發(fā)放社保,發(fā)放工資的分錄都怎么寫
老師,我收到一張餐飲發(fā)票,稅率是0%,行不,是否退給對(duì)方改成1%,謝謝
老師,您好!工程出來(lái)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后,又發(fā)生的建筑費(fèi)用,怎么入賬?
這種紅字沖銷的丁字賬怎么做?
發(fā)票大類開:勞務(wù),經(jīng)營(yíng)范圍里面必須有勞務(wù)服務(wù)這一項(xiàng)么?