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老師,請問您,我單位出售了一輛未抵扣的汽車,當(dāng)時進(jìn)項稅額入在應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅額里,現(xiàn)在這筆稅應(yīng)該如何處理呢[抱拳]

2020-10-30 21:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-30 21:48

同學(xué)你好,這筆稅進(jìn)行抵扣處理。

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同學(xué)你好,這筆稅進(jìn)行抵扣處理。
2020-10-30
您好,那您這個借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)未繳納增值稅?
2023-04-13
您好,簡易計稅對應(yīng)進(jìn)項稅是不能抵扣,需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,你們認(rèn)證抵扣么,申報留底么,
2024-01-07
同學(xué) 你好, 借 管理費用-福利費 ? 貸?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-12-09
認(rèn)證之后直接借成本/費用貸應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2020-07-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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