同學(xué)你好,社保大部分地區(qū)都是當(dāng)月計提當(dāng)月繳納的;就是社保是當(dāng)月交當(dāng)月的;
老師,工資是當(dāng)月計提,次月發(fā),社保是當(dāng)月計提次月繳納嗎?還是當(dāng)月計提當(dāng)月繳納?
工資是當(dāng)月計提,下月發(fā)放,社保當(dāng)月計提當(dāng)月繳納對嗎?
社保當(dāng)月繳納,工資是次月發(fā)放,社保還用計提嗎?
老師,社?,F(xiàn)在都交當(dāng)月的還需要計提嗎?之前是當(dāng)月計提,次月繳納
老師工資要計提當(dāng)月的,但是社保是當(dāng)月繳納當(dāng)月的,那社保咋計提?比如3月計提3月的工資,那社保就是繳納當(dāng)月的社保還要計提嗎?
請問老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么操作?
老師我這個公司成立之后就沒有用過,全部是0的,但是這個年報填0保存不了,提示資產(chǎn)不能為0,可是我財務(wù)報表確實全部是0,怎么辦啊
平臺查到的發(fā)票怎么下載,步驟
老師,請問小規(guī)模納稅人匯算清繳視同銷售收入填哪個表格?
請問稅款所屬期24年年報,資產(chǎn)負(fù)債表期末余額填哪年哪月的數(shù)值
外購商品用于發(fā)放職工福利是會計處理采用入庫價還是銷售價
老師,我想咨詢下,關(guān)于注冊資金實交,我們公司有筆款是別人幫投資人打款進(jìn)我們公司的,這樣算嗎?
老師你好,我是2024年12月份期初建的賬,所得稅匯算清繳時,資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額是不是我期初建賬時的期初余額
老師,如果我們供貨商是小規(guī)模企業(yè),給我們開的1或3的專票,我們也能用他退稅吧
去年采購廢品兩百多萬都沒有發(fā)票,匯算清繳是要把這個數(shù)填在調(diào)整項目其他里面嗎
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該如何做賬呢
同學(xué)你好 借,管理費用一公司社保 貸,應(yīng)付職工薪酬 一公司社保 借,應(yīng)付職工薪酬 一工資 貸,其他應(yīng)付款一個人社保 貸,銀行存款等 借,應(yīng)付職工薪酬 一公司社保 借,其他應(yīng)付款一個人社保 貸,銀行存款