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公司有個(gè)退伍士兵的減免9000元,我的分錄是借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款9000 貸:營業(yè)外收入9000,結(jié)轉(zhuǎn)減免稅款借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9000 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款9000,轉(zhuǎn)出未交余額在借方,還需要再轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?不轉(zhuǎn)的話轉(zhuǎn)出未交增值稅就一直掛著余額,我是每個(gè)月把銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)平的

2022-10-10 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-10 10:09

你好,要把轉(zhuǎn)出未交增值稅再轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目就沒有了,就比較省心。

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快賬用戶6267 追問 2022-10-10 10:10

不是說未交增值稅余額在借方表示留底,是不需要再做分錄的嗎

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快賬用戶6267 追問 2022-10-10 10:11

我就是糾結(jié)這個(gè)

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齊紅老師 解答 2022-10-10 10:11

你好,沒事兒的,咱最后啊,為了你方便查看余額表,把它轉(zhuǎn)到未交增值稅里就可以的。

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快賬用戶6267 追問 2022-10-10 10:12

那未交增值稅余額在借方不做賬務(wù)處理是為啥

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齊紅老師 解答 2022-10-10 10:13

您是指的這個(gè)憑證嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅貸銀行存款嗎?你是指的這個(gè)憑證嗎?

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快賬用戶6267 追問 2022-10-10 10:27

不是,就是指平時(shí)的賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2022-10-10 10:32

你好,我剛才發(fā)的那個(gè)憑證就是平時(shí)的賬務(wù)處理。咱們一開始比如說要繳納增值稅的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 在 貸銀行。 未交增值稅有余額的話,后期拿著他和轉(zhuǎn)出未交增值稅進(jìn)行沖減就可以。

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快賬用戶6267 追問 2022-10-10 10:33

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-10 10:38

祝您生活愉快開心

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你好,要把轉(zhuǎn)出未交增值稅再轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目就沒有了,就比較省心。
2022-10-10
?你好 按這個(gè)來轉(zhuǎn):? ? ?退役士兵每月減免會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免 貸營業(yè)外收入-減免稅額 再把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-04-17
一、抵扣稅盤的錢,分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 正數(shù) 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 負(fù)數(shù) 二、本月是需要交稅的,還是不需要交稅的,再寫以下的分錄。
2020-10-20
您好,您的描述是不正確的
2021-12-29
加計(jì)扣除是在實(shí)際交稅的時(shí)候直接抵就行了。 繳納稅款的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,其他收益。
2023-05-08
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