是計入主營業(yè)務(wù)稅金及附加科目的
老師,之前計提的附加稅,由于減免政策沒有繳納,怎么做會計分錄呢?讓科目沒有余額
老師,會計法沒有變更之前附加稅是計入什么科目的,計提怎么做的
老師,之前會計做賬科目沒有車船稅這個科目,本次我添加了應(yīng)交稅金-應(yīng)交車船稅,計提時候可以直接入管理費-汽車費嗎?之前沒有入過稅金及附加-車船稅
老師 退增值稅的時候就會退相應(yīng)的附加稅 但是這個附加稅怎么做賬啊 之前也沒有多計提多繳納
#提問#上個月計提的附加稅費,繳納時,政策變更原因,由之前多交的附加稅抵消了計提的,做賬時怎么寫分錄。
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
貸方呢,還有印花稅以前怎么做
借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費