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老師,之前計(jì)提的附加稅,由于減免政策沒有繳納,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?讓科目沒有余額

2020-08-06 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-06 14:50

你好 那你就做紅沖分錄 。 你計(jì)提分錄 做紅字沖掉即可

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快賬用戶4074 追問 2020-08-06 14:52

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-08-06 14:56

沒事的 希望能幫到你

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你好 那你就做紅沖分錄 。 你計(jì)提分錄 做紅字沖掉即可
2020-08-06
你做了加計(jì)抵減的分錄要沖減嗎
2024-03-15
是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加科目的
2020-10-28
借以前年度損益調(diào) 整貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-07-09
1.如果退的是當(dāng)年的: 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 2.如果退的是以前年度的: 收到退稅款,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(以前年度損益調(diào)整) 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整,借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(以前年度損益調(diào)整),貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
2023-09-19
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