同學(xué)你好 與稅負(fù)率匹配的稅金就是你計算的那樣 不過一般企業(yè)實(shí)際的票據(jù)情況導(dǎo)致實(shí)際的繳稅金額與稅負(fù)率有差異
老師。稅負(fù)率就是各個稅款納稅金額/不含稅收入 比如增值稅稅負(fù)率=增值稅納稅金額/收入 企業(yè)所得稅稅負(fù)率=企業(yè)所得稅納稅金額/收入 比如我們不含稅收入400萬 增值稅的稅負(fù)率是1%,企業(yè)所得稅是0.9% 那么增值稅應(yīng)該交4萬 所得稅是交3.6萬嗎
企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是不是=應(yīng)交企業(yè)所得稅額/全年累計收入 增值稅稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅額/全年累計收入
老師增值稅稅負(fù)率=增值稅納稅金額/收入 *100% 所得稅稅負(fù)率=所得稅納稅金額/收入 *100%" - - - - - - - - - - - - - - - 增值稅納稅金額是銷項(xiàng)稅額 ,是繳稅的那一部分嘛
免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=免抵稅額/營業(yè)收入 所得稅稅負(fù)率=企業(yè)所得稅/營業(yè)收入 綜合稅負(fù)率=合計納稅金額/營業(yè)收入
老師,我的企業(yè)所得稅稅負(fù)是應(yīng)納稅額87萬元,不含稅收入7385萬元。87萬/7385萬=0.012。那我的企業(yè)所得稅稅負(fù)率是不是1.2%
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個個人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛